您好 費(fèi)用沖減記貸方,月末損益結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn) 沖減收入紅字記貸

借增貸減是資產(chǎn),權(quán)益和它正相反。成本資產(chǎn)總相同,細(xì)細(xì)記牢莫弄亂。損益賬戶要分辨,費(fèi)用收入不一般。收入增加貸方看,減少借方來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),關(guān)于這個(gè)借增貸減科目能不能幫忙解釋一下嗎
老師,你好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是損益類的科目沖減,是同方向紅字沖減,還是反方向藍(lán)字沖減,這個(gè)問(wèn)題我一直搞不明白。例如,上月其他業(yè)務(wù)收入入多了,這個(gè)月沖減,那我是在貸方紅字沖減,還是借方藍(lán)字沖減?管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用科目又是怎樣沖減的?
你好老師,費(fèi)用沖減記貸方,月末損益結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)能結(jié)轉(zhuǎn)嗎,同樣沖減收入記借方還是要用紅字記貸
老師,您好,我公司是商業(yè)企業(yè),我們給供貨商抹零少付的貨款,記在銷售費(fèi)用的借方(紅字),表示沖減我們的銷售費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),在到貸方,這樣對(duì)嗎
老師,我司是銷售方,去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90,今年開(kāi)了紅字專票,沖減去年的收入 沖減分錄如下: 第一步、沖收入 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) -13 第二步、沖成本 借:以前年度損益調(diào)整 -90 貸:庫(kù)存商品 -90年 第三步、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10 請(qǐng)問(wèn),我還需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄嗎?
老師您好,我公司有自己研究的一套系統(tǒng),領(lǐng)導(dǎo)想做無(wú)形資產(chǎn)入賬。這個(gè)我要準(zhǔn)備什么材料入賬嗎?
每月房屋在什么情況下進(jìn)行攤銷呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
買進(jìn)的材料單價(jià)1200,可以賣出去開(kāi)3000單價(jià)的發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,報(bào)過(guò)稅了,發(fā)現(xiàn)有筆費(fèi)用沒(méi)做賬,是專票,對(duì)公戶付的款。這怎么做賬?
老師,我們是一家旅游代理服務(wù)公司,主要是幫旅行社代賣旅游產(chǎn)品及劇場(chǎng)門(mén)票,假如我們收到貨款50萬(wàn),其中40萬(wàn)要打給旅行社,剩余10萬(wàn)是我們收取的代理費(fèi)并且給旅行社開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做,增值稅報(bào)表收入是直接填10萬(wàn),還是按差額納稅申報(bào)
開(kāi)票時(shí)顯示 非數(shù)電發(fā)票試點(diǎn)納稅人,未核定數(shù)電發(fā)票票種,不允許開(kāi)票!這是怎么處理呢?要去大廳辦理?還是電子稅務(wù)局就能辦?
老師好!公司代收代付,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師 法人名下有兩個(gè)公司 其中一個(gè)公司連續(xù)零申報(bào)影響了信用等級(jí),法人名下的另一個(gè)公司會(huì)受牽連嗎
老師你看圖片,這樣做分錄是什么意思,整個(gè)一年都是這么做的
做線上生意的個(gè)體戶沒(méi)有開(kāi)過(guò)進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票怎么申報(bào)各種稅?


意思就是涉及損益類的沖減都只能用負(fù)數(shù)來(lái)沖減了
在原方向用負(fù)數(shù)來(lái)沖減,對(duì)嘛,老師
涉及損益類的沖減都只能用負(fù)數(shù)來(lái)沖減 原方向用負(fù)數(shù)來(lái)沖減 對(duì)的