你好,因?yàn)樵鲋刀愂峭ㄟ^(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目核算,不通過(guò)損益科目核算,所以增值稅不在利潤(rùn)表體現(xiàn)的
利潤(rùn)表中收入-成本-稅金及附加-銷管財(cái)費(fèi)用 為什么不減增值稅,繳納的增值稅不也是費(fèi)用嗎?
利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)損益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)+投資收益(-投資損失),其中的營(yíng)業(yè)稅金及附加指的是?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)為什么增值稅不計(jì)入利潤(rùn)表,而稅金及附加要計(jì)入利潤(rùn)表里,交的增值稅不也是一項(xiàng)支出嗎
計(jì)算公司內(nèi)部利潤(rùn)時(shí) 用含稅價(jià):收入-所有支出(包括增值稅) 用不含稅額:收入-成本費(fèi)用-稅金及附加,不需要在減增值稅對(duì)嗎? 且用含稅和不含稅計(jì)算出來(lái)的利潤(rùn)是一樣的對(duì)嗎?
利潤(rùn)表中稅金及附加有哪些稅?包括增值稅嗎?資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)與利潤(rùn)表中稅金及附加的稅有什么不同?
老師,小規(guī)模納稅人法人登陸電子稅務(wù)局后怎么變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息表是填寫我們公司名稱,社會(huì)信用代碼,和我們公司員工的姓名以及身份證號(hào)嗎
老師,收款的時(shí)候的金額不一致,相差幾角幾十塊的這種情況,用什么科目平掉呢?
應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額怎么區(qū)別在貸方或借方。
老師你好,我們之前沒(méi)交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳以前稅金+滯納金14萬(wàn)多,和今年1-2季度的了5萬(wàn)多,一起20萬(wàn)[捂臉],在不更新報(bào)表的情況下,怎么入賬呢?
老師,國(guó)內(nèi)公司賣貨給國(guó)外公司在中國(guó)境內(nèi)的辦事處,屬于出口嗎?然后這個(gè)辦事處可以用外幣支付貨款嗎
快遞費(fèi)充值1萬(wàn)贈(zèng)送200元,付款方這200元如何入賬?
做賬的時(shí)候分錄是記得應(yīng)付賬款,怎么成預(yù)付賬款了呢,會(huì)不會(huì)重復(fù)了呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,同一個(gè)月同一個(gè)客戶,我能既開3%的專票又開1%的專票給客戶嗎?
老師,想問(wèn)下國(guó)內(nèi)電商是按訂單確認(rèn)收入還是按結(jié)算賬單確認(rèn)收入?
那它在哪里體現(xiàn)呀?資產(chǎn)負(fù)債表的哪一項(xiàng)?
稅金及附加不也是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算的嗎?怎么在利潤(rùn)表中體現(xiàn)呢
你好,增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)欄次體現(xiàn) 稅金及附加計(jì)提的時(shí)候,貸方是應(yīng)交稅費(fèi),在利潤(rùn)表體現(xiàn)是因?yàn)槎惤鸺案郊邮菗p益科目,所以在利潤(rùn)表體現(xiàn),而不是應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目在利潤(rùn)表體現(xiàn)