你好 銷售貨物 收到的定金,借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)付款 銷售貨物 收到的尾款,借;銀行存款等科目,貸;應(yīng)收賬款
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會(huì)發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財(cái)政補(bǔ)貼撥款之類的要填個(gè)減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
先收錢在發(fā)貨 不是通過預(yù)收賬款嗎?
你好,如果是先收錢,后發(fā)貨,收到的款項(xiàng)是計(jì)入預(yù)收賬款核算 但是你之前說的是定金,尾款 并沒有提到:先收錢在發(fā)貨的
那么尾款的分錄怎么做呢?
你好,如果是先銷售,后收款,尾款的分錄是 借;銀行存款等科目,貸;應(yīng)收賬款 如果是先收錢在發(fā)貨,尾款的分錄是 借;銀行存款等科目,貸;預(yù)收賬款
可是我先收的錢貨款的一半 做為定金 那我收剩下一半也是這樣做嗎?都是通過預(yù)收賬款?
你好 先收的錢貨款的一半 做為定金,借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)付款,定金是通過其他應(yīng)付款核算的 1如果是先銷售,后收款,尾款的分錄是 借;銀行存款等科目,貸;應(yīng)收賬款 2如果是先收錢在發(fā)貨,尾款的分錄是 借;銀行存款等科目,貸;預(yù)收賬款
為啥尾款通過預(yù)收賬款?
借:銀行存款或庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款-xx客戶定金 尾款 借:銀行存款或庫存現(xiàn)金 預(yù)收賬款-xx客戶定金 貸:應(yīng)收賬款 我的理解是這樣的 但是不太確定對不對
你好 既然之前預(yù)收款項(xiàng)計(jì)入預(yù)收賬款 科目核算了,之后收款(包括尾款)就是通過預(yù)收賬款核算,而不會(huì)再通過應(yīng)收賬款這個(gè)科目核算的
那我這個(gè)是不是也不經(jīng)過應(yīng)收賬款這個(gè)科目了 借:預(yù)收賬款--甲公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)
你好,先通過預(yù)收賬款科目核算了,確認(rèn)收入借方就是預(yù)收賬款,如果有款項(xiàng)沒有收到,也不需要再通過應(yīng)收賬款科目核算了
好的 謝謝啦
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝