你好,需要,即征即退稅款“有專門(mén)的資金管理辦法或具體管理要求”,不符合財(cái)稅[2011]70號(hào)文件的規(guī)定,不屬于不征稅收入,應(yīng)當(dāng)繳納企業(yè)所得稅
老師好,即征即退增值稅需要交企業(yè)所得稅嗎?
增值稅即征即退,要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,你好,增值稅即征即退,是否記入營(yíng)業(yè)外收入,交企業(yè)所得稅?
老師:即征即退的增值稅稅款要交企業(yè)所得稅嗎?
老師好,增值稅即征即退退稅款要繳納企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實(shí)際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢(qián),B公司再付給C公司錢(qián),200萬(wàn)元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢(qián)是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬(wàn)0稅率的出口退稅,超過(guò)500萬(wàn)以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請(qǐng)啥
老師,像這種互換貨的沒(méi)有商業(yè)實(shí)質(zhì),可以只就差額部份開(kāi)票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費(fèi),第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,A104000表第19行:手動(dòng)填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用金額。主表(A100000):研發(fā)費(fèi)用需從利潤(rùn)表或管理費(fèi)用明細(xì)中提取,如果沒(méi)有單獨(dú)列示,主表可能顯示為0。這個(gè)是不是因?yàn)閳?bào)季報(bào)和年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里沒(méi)有單獨(dú)報(bào)研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致?
怎么理解有價(jià)證券?出售有價(jià)證券屬于取得長(zhǎng)期借款嗎?購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券屬于需要支付長(zhǎng)期借款利息?
工商注銷(xiāo)后,還有銀行保函沒(méi)有到期要怎么處理?
老師好,為什么這個(gè)即征即退調(diào)減了應(yīng)納稅所得額呢?
按個(gè)計(jì)算的是即征即退的金額
老師好,收到即征即退增值稅245萬(wàn)元計(jì)入其他收益,算入了會(huì)計(jì)利潤(rùn),為什么算企業(yè)所得稅要調(diào)減呢?
計(jì)入其他收益的,就不納稅。
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,納稅的
這道題是計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,新政策應(yīng)該是計(jì)入其他收益吧?但是也調(diào)減了
新政策應(yīng)該是計(jì)入其他收益
老師好,這道題將即征即退增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入為什么還是沒(méi)交企業(yè)所得稅呢?
那我覺(jué)得題目不夠完整
老師好,我這道題是軟件企業(yè),我該怎么區(qū)分哪些要交哪些不用交呢?
企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
老師好,我是說(shuō)即征即退增值稅,是計(jì)入其他收益的都不交企業(yè)所得稅嗎?能否幫忙解釋一下原因呢?
《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第六條規(guī)定:“企業(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來(lái)源取得的收入,為收入總額。包括: (一)銷(xiāo)售貨物收入; (二)提供勞務(wù)收入; (三)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入; (四)股息、紅利等權(quán)益性投資收益; (五)利息收入; (六)租金收入; (七)特許權(quán)使用費(fèi)收入; (八)接受捐贈(zèng)收入; (九)其他收入。”
老師好,您的意思是其他收益不屬于上面的收入,所以不用交企業(yè)所得稅嗎?
對(duì)的,你的理解是正確的
老師好,那我在這張申報(bào)表中將其他收益填寫(xiě)在哪里呢?
可以寫(xiě)在免稅收入那里