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老師,資料一這個國債利息收入不是不用交所得稅嗎?為什么他在做那個應(yīng)納稅所得額的時候用了是1043.27乘以5%?這部分應(yīng)該不是不交所得稅嗎?

老師,資料一這個國債利息收入不是不用交所得稅嗎?為什么他在做那個應(yīng)納稅所得額的時候用了是1043.27乘以5%?這部分應(yīng)該不是不交所得稅嗎?
2020-08-13 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 17:00

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2020-08-13
對其實就是調(diào)整之前的金額計算的
2021-10-28
你好,這個是遞延的在借方,當(dāng)期所得稅納稅調(diào)減啊,
2021-06-11
你好,去年多計提的壞賬準備導(dǎo)致應(yīng)收帳款賬面價值多小于計稅基礎(chǔ)100萬,資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎(chǔ)差生可抵扣暫時性差異,應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn),因此,現(xiàn)在調(diào)減壞賬準備,則應(yīng)該沖回去年多計的遞延所得稅資產(chǎn)。
2021-11-10
你好, 獎品收入-獎品收入??20%不含稅獎品收入 所以,獎品含稅收入就是,?(1-20%)
2023-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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