這個的話,賬務(wù)處理 可以做工資 不過 沒有申報個稅 這個支出 企業(yè)所得稅稅前 不能扣除的 所得稅匯算清繳 調(diào)增就可以了
老師,有個臨時工結(jié)算的工資走公戶發(fā)放,現(xiàn)在申報個稅沒有身份證電話信息,企業(yè)聯(lián)系不到這個這個人了,這個臨時工該怎么處理?金額1926
老師,我們是總包方,現(xiàn)在公司這邊提出臨工工資也從專戶走,但這樣的話可能會出現(xiàn)同一個人一個月通過專戶發(fā)放兩次的情況,因為我們的臨工有的是勞務(wù)分包的人,到時候他們也會提交這個人的工資通過專戶發(fā)放,這樣是可行的嗎?還有就是本來我們之前專戶發(fā)放的工資都沒有超過5000,但假如我們的一個這個月臨工有7000的工資通過專戶發(fā)放,我們這邊已經(jīng)申報個稅,那勞務(wù)分包方造這個人同一個月的工資還是5000元以內(nèi),他們勞務(wù)那邊關(guān)于這個工人還需要繳納個稅不呢?
老師我們公司找了幾個臨時工,他們的工資是從公賬上面走的,這個要怎么入賬,需要給他們做個稅申報嗎?當(dāng)時也沒有留他們的身份證信息,現(xiàn)在也聯(lián)系不到,這個情況要怎么處理
老師好!下面是我們公司給臨時工,金額在500元以下的人員支付的人工費收據(jù):今收到****公司的衛(wèi)生清理費**元。收款人:姓名、身份證號、電話、項目工地、日期。老師先看看這個收據(jù)有沒有問題?這個款項當(dāng)時就由承包人給到臨時工了。但是我怎么報銷給承包人呢?因為承包人是私下掛靠在我們公司名下的。類似于我們公司的一個項目經(jīng)理,但是不領(lǐng)工資。
請問老師,我們是酒店,2月份從外面叫了一些臨時工做房,這些人的工資從公戶發(fā)了,但是在個稅系統(tǒng)沒有申報也沒有代扣代繳個稅,應(yīng)該怎么處理?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
沒有申報個稅會不會有風(fēng)險?
就是要納稅調(diào)增哦,其他沒什么的
還有就是付款沒有發(fā)票的直接計入借利潤分配貸應(yīng)付賬款這樣?
沒有發(fā)票的的付款 會計上也是先計入費用等的 只不過 稅法不承認 要調(diào)增的 費用的話 還是要轉(zhuǎn)入本年利潤的