直接發(fā)現(xiàn)金就是了哈。臨時工簽字按印收據(jù)上就可以了
老師你好!我們幾個人合伙承包了一個項目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項,現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個人的私人賬戶上,這個與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風(fēng)險呢?
老師我們單位掛靠的一個項目發(fā)生的一次工傷案款,現(xiàn)在需要支付,但是現(xiàn)在掛靠的項目承包人沒有錢,現(xiàn)在就寫了個借條,借的是公司的錢,同時工傷當(dāng)事人寫了個收條,現(xiàn)在這個錢就直接從公司轉(zhuǎn)給當(dāng)事人。那我們現(xiàn)在該怎么做賬呢?
早上好!老師!有個問題我請教一下 我們是建筑業(yè)勞務(wù)公司 我們在給勞務(wù)工人發(fā)工資時 是發(fā)給其中一個勞務(wù)承包人員 與這個人簽訂了代發(fā)工資的協(xié)議 但是所有勞務(wù)人員沒有社保 因為是項目上的農(nóng)民工 請問這些人的個稅怎么報呀 謝謝 我們也做了工資表和考勤表及花名冊 個稅怎么扣繳 謝謝
老師好!下面是我們公司給臨時工,金額在500元以下的人員支付的人工費收據(jù):今收到****公司的衛(wèi)生清理費**元。收款人:姓名、身份證號、電話、項目工地、日期。老師先看看這個收據(jù)有沒有問題?這個款項當(dāng)時就由承包人給到臨時工了。但是我怎么報銷給承包人呢?因為承包人是私下掛靠在我們公司名下的。類似于我們公司的一個項目經(jīng)理,但是不領(lǐng)工資。
老師,是這樣的,我們掛靠在一家單位,簽署了掛靠協(xié)議,簽的是老板個人的名字,用這個單位的資質(zhì)承接一些安保項目,姑且稱項目的對象為甲方,然后個人授權(quán)給我們的公司,我們公司又分包給下面的分包方。項目有的需要我們3個月墊資,有的是分包方把錢打給我們公司,我們公司再去支付項目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方,然后甲方再付款給我們。所以我現(xiàn)在不太清楚,這樣的話我做賬的時候,分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項目只需要收管理費就好了,這種情況要怎么處理分錄?掛靠方打錢給我們?nèi)ブЦ豆べY?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師的意思我從公賬上出一筆備用金,然后用備用金支付就可以了,是嗎?
是的,直接把收據(jù)和備用金附在后邊就是了
我可以一次出備用金比方1萬給老板。然后拿這些臨時工工資的收據(jù),及材料發(fā)票等直接入賬嗎?
直接就是 借:應(yīng)付工資 貸:庫存現(xiàn)金意思是現(xiàn)金發(fā)放啊