學員您好 根據(jù)開票的13%跟6%分別計算的您銷項稅額,根據(jù)合計的銷項稅額抵扣進項稅額之后的越繳納增值稅
老師,這個增值稅的銷項怎么計算?。课覀児疽查_13的票,也開6的票,這個增值稅交稅的稅率是多少?
老師,銷售建材開增值稅普通發(fā)票稅率也是13%,銷售方還是要交13%的稅是么?那這種開票對方進項不能抵扣,為什么還要開普票啊?
老師我們是處置固廢的環(huán)保公司,開出去的發(fā)票是6個點,我們這個行業(yè)的增值稅稅負率是多少???
老師我們公司這個月進項稅額是260882.56 還有一個加計扣除1.1 銷項稅額:831396.18 如果我這個月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個點的稅 我還要開多少6個點的進項票進來 怎么算老師
老師請教下,一般納稅人企業(yè),銷售開出的大多是普通13個點的發(fā)票,也有增值專用開的少,那普票部分銷項稅是按13個點算增值稅應(yīng)納稅?還是普票沒有銷項稅,不用銷項減進項算增值稅應(yīng)納稅?
老師提取法定盈余公積是利潤的10%還是凈利潤的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
老師您好比如固定資產(chǎn)10萬,折舊2萬,計提殘值5千,那現(xiàn)在要賣出發(fā)票按多少金額開
老師,算一下第二年增長百分比是不是用增長數(shù)/基數(shù),比方說算2027年增長百分比,用(2027-2026)/2026總數(shù)
其他應(yīng)收款收不回來,確認壞賬,匯算時調(diào)增,還用調(diào)資產(chǎn)損失表嗎?填了會不會更引起稅務(wù)關(guān)注
老師,使用權(quán)資產(chǎn)里面,初始直接費用是銷售傭金計入使用權(quán)資產(chǎn),像像裝卸費計入嗎?
老師,我們公司有從養(yǎng)殖場購進雞蛋,對方有給我們開免稅進項票,但我們公司一直都沒給下家開銷售發(fā)票,這個怎么處理
老師,企業(yè)和牧場方簽訂一份牛糞干化墊料的銷售合同,合同規(guī)定,牛糞由牧場提供,機器設(shè)備我們提供5年后設(shè)備歸牧場所有。人員在牧場通過設(shè)備牛糞加工成干化墊料,我企業(yè)給牧場開發(fā)票大類是飼料*干化墊料。13的專票,老師,我想知道這個怎么做賬,設(shè)備一套40多萬,該怎么進行賬務(wù)處理
舉例子我開兩個100的票,價款88.49稅款11.51這是13% 的 價款64.33稅款5.67這是6%的,那我銷項金額是88.49+64.33嗎合計的152 82是我應(yīng)繳稅額對嗎
152.82是應(yīng)繳稅額對嗎?
你的銷項稅額 11.51%2B5.67 這個是你的稅額合計
這兩個數(shù)加起來是我應(yīng)該交稅的總額?
想我這兩種情況增值稅應(yīng)該交多少
你不含稅100 稅額 13 ……6% 你不含稅100 稅額 6 那么你的銷項13%2B6=19
舉例子我開兩個100的票,價款88.49稅款11.51這是13% 的 價款64.33稅款5.67這是6%的,那我銷項金額是88.49 64.33嗎合計的152 82是我應(yīng)繳稅額對嗎
剛才我們說的這個
這個的話用不含稅的價格乘以適用稅率,算出來的是88.49*13%%2B64.33*6%=15.37,跟我跟你舉的例子一樣哈 我的數(shù)據(jù)簡單點 方便你理解 不要換個數(shù)就看不懂了
增值稅的稅率怎么算
您舉例子那個交多少增值稅
你不含稅100 稅額 13 ……6% 你不含稅100 稅額 6 那么你的銷項13%2B6=19