你好,一般納稅人繳的增值稅的款項計入應(yīng)交稅—未交增值稅,這個就是賬務(wù)處理規(guī)定的 期末 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸;銀行存款 兩筆分錄之后,應(yīng)交稅費—未交增值稅余額是0,不是負數(shù)啊
一般納稅人繳的增值稅的款項為什么計入未交增值稅?期末科目是負數(shù)啊
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項)期末為借方余額負數(shù),應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負數(shù),表示什么意思?
老師 增值稅一般稅人申報表中期末未繳稅款(多繳為負數(shù)) 里面的數(shù)字為負是什么意思呢?
企業(yè)前期累計未交未交增值稅科目小于實際繳納的增值稅,導(dǎo)致未交轉(zhuǎn)科目余額為負數(shù),要怎么調(diào)整
一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)問題 增值稅納稅申報表當期應(yīng)補退稅額為正數(shù)的才結(jié)轉(zhuǎn)為負數(shù)不結(jié)轉(zhuǎn)? 預(yù)交增值稅期末轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費—未交增值稅 只要是期末有余額就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元