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企業(yè)前期累計未交未交增值稅科目小于實際繳納的增值稅,導(dǎo)致未交轉(zhuǎn)科目余額為負數(shù),要怎么調(diào)整

2021-12-04 12:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-04 12:41

您好,需要看差異的原因是什么造成的? 如果是多交了申請退稅就可以。 如果是結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤,可以補充結(jié)轉(zhuǎn)。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅。

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您好,需要看差異的原因是什么造成的? 如果是多交了申請退稅就可以。 如果是結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤,可以補充結(jié)轉(zhuǎn)。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅。
2021-12-04
您好,這兩個金額是一致的。說明你沒有把三級科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-09-07
同學您好! 您好! 對于23年10月計提的未交增值稅,若11月實際交稅時多交導(dǎo)致未交增值稅科目貸方有負數(shù)余額,應(yīng)通過會計分錄調(diào)整。具體為:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(負數(shù)金額),貸:銀行存款或其他應(yīng)付款等。確保賬目準確反映實際交稅情況。
2024-03-09
你好,現(xiàn)在可以這樣做調(diào)整分錄? ? 借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入。? ?正常情況下,小規(guī)模的增值稅? 應(yīng)當計入? ?:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅(這里需要注意一下)
2024-04-20
當月交當月的稅款只用已交稅金,期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行。
2023-12-05
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