你好,對(duì)的,卷煙銷售環(huán)節(jié)不繳納消費(fèi)稅

公司當(dāng)月進(jìn)口甲類卷煙直接對(duì)外銷售,消費(fèi)稅是在進(jìn)口環(huán)節(jié)交,銷售時(shí)不交對(duì)嗎?即使售價(jià)大于進(jìn)口口價(jià)格,銷售時(shí)也不交,對(duì)嗎
7.某外貿(mào)公司5月報(bào)關(guān)從日本進(jìn)口汽缸容量為1.8升的小轎車150輛,每輛的關(guān)稅完稅價(jià)格為7.6萬(wàn)元,進(jìn)口關(guān)稅的稅率為25%。當(dāng)月銷售進(jìn)口小轎車110輛,每輛零售價(jià)為20萬(wàn)元。計(jì)算該外貿(mào)公司本月應(yīng)納的消費(fèi)稅、增值稅。8.某卷煙廠2020年5月銷售甲類卷煙100箱,每箱不含稅售價(jià)為10萬(wàn)元;將10箱甲類卷煙以福利形式發(fā)給職工;該廠期初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲50萬(wàn)元,本期增值稅專用發(fā)票注明購(gòu)進(jìn)煙絲價(jià)款50萬(wàn)元,期末庫(kù)存已稅煙絲20萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的消費(fèi)稅、增值稅
3、甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):◆(1)以分期收款方式銷售A牌卷煙180箱,銷售額650萬(wàn)元,合同約定當(dāng)月收取貨款的70%,下月收取貨款的30%。采取直接收款方式銷售B牌卷煙80箱,取得銷售額380萬(wàn)元。、(2)進(jìn)口一批煙絲,關(guān)稅完稅價(jià)格為308萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為10%?!拢?)將200箱B牌卷煙移送給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部,門市部當(dāng)月將其對(duì)外銷售,取得不含稅銷售額900萬(wàn)元。(4)外購(gòu)煙絲一批,取得增值稅專用發(fā)票注明買價(jià)165萬(wàn)元,稅額21.45萬(wàn)元;當(dāng)月領(lǐng)用80%用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙。(5)接受乙廠委托加工一批煙絲,乙廠提供的煙葉成本95萬(wàn)元,甲廠收取加工費(fèi)20萬(wàn)元。計(jì)算甲廠5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅和代收代繳的消費(fèi)稅。
19.某進(jìn)出口公司5月進(jìn)口高爾夫球具一批,以采購(gòu)地離岸價(jià)格成交,成交總價(jià)為700萬(wàn)元人民幣,運(yùn)達(dá)我國(guó)輸入地點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等共計(jì)40萬(wàn)元,當(dāng)月在國(guó)內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額2000萬(wàn)元。該商品的關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為10%。試計(jì)算該公司5月應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、應(yīng)繳納的消費(fèi)稅?(保留兩位小數(shù))
19.某進(jìn)出口公司5月進(jìn)口高爾夫球具一批,以采購(gòu)地離岸價(jià)格成交,成交總價(jià)為700萬(wàn)元人民幣,運(yùn)達(dá)我國(guó)輸入地點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等共計(jì)40萬(wàn)元,當(dāng)月在國(guó)內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額2000萬(wàn)元。該商品的關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為10%。試計(jì)算該公司5月應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、應(yīng)繳納的消費(fèi)稅?(保留兩位小數(shù))
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

