你好,邊角料按照原材料入庫(kù)
老師,邊角料入庫(kù)是按原材料價(jià)入庫(kù),還是按邊角料暫估賣價(jià)入庫(kù),比如原材料價(jià)是10元/斤,邊角料暫估價(jià)5元/斤,邊角料入庫(kù)科目是原材料,還是庫(kù)存商品,謝謝
老師好,暫估入庫(kù)可以用于庫(kù)存商品嗎?還是只能用于原材料?
老師,原材料入庫(kù)按暫估價(jià)入庫(kù)還是不含稅價(jià)暫估
老師好!請(qǐng)教下暫估入庫(kù),要是這個(gè)月沒(méi)有收到發(fā)票,怎么辦?暫估入庫(kù)做分錄 借:原材料-xx 貸:應(yīng)付賬款-xx 老師一般暫估原材料價(jià)格是入不含稅,供應(yīng)商一般送貨的入庫(kù)單,是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,您好 有個(gè)實(shí)操上問(wèn)題請(qǐng)教您 目前我司生產(chǎn)用原材料會(huì)出來(lái)邊角料,邊角料可以給回廠商加工4.5元/KG 邊角料的入庫(kù)后,賬務(wù)處理怎么做 是否重新寫一個(gè)會(huì)計(jì)科目: 借:原材料-邊角料 貸:生產(chǎn)成本
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財(cái)務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請(qǐng)問(wèn),純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請(qǐng)能在出口當(dāng)月申請(qǐng)嗎?還是要等到次月申報(bào)完增值稅以后才能申請(qǐng)退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請(qǐng)問(wèn)要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動(dòng)嗎?
電子函件為什么需要繳納費(fèi)用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有哪些勾稽關(guān)系啊?請(qǐng)賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報(bào)授權(quán)后跳出來(lái)的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報(bào)2024年報(bào),是以哪期報(bào)表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時(shí),有一些是贈(zèng)品,贈(zèng)品是無(wú)償?shù)?,?zèng)品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問(wèn)題補(bǔ)寄賠償備件按非零元報(bào)關(guān),增值稅申報(bào)表怎么填寫
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)部門需要提供什么給財(cái)務(wù)部門呢?配合財(cái)務(wù)具體哪些工作呢?
老師,是按原材料單價(jià)入庫(kù)還是按咋暫估價(jià)入庫(kù)
當(dāng)然是按原材料單價(jià)入庫(kù)
我們生產(chǎn)每批次都會(huì)產(chǎn)生邊角料,如果按原材料單價(jià)入庫(kù),以為邊角料賣的價(jià)低,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)邊角料收入低于原材料成本
既邊角料收入小于邊角料成本,按暫估肯就會(huì)好點(diǎn),老師按那種
老師,在嗎
在么,但是米暫估,后期怎么沖暫估
暫估價(jià)就是賣價(jià),比如原材料買價(jià)10元,我們賣邊角料才賣3元,借,原材料3,貸生產(chǎn)成本3.如果按原材料價(jià),借原材料10,貸生產(chǎn)成本3
明白了,那就可以按暫估價(jià)格