你好國債利息收入是不繳納企業(yè)所得稅的 在計算 應(yīng)納稅所得額 要用利潤減去100萬
利潤總額1800萬,本年取得國債利息收入100萬已計入投資收益,不考慮遞延所得稅,那應(yīng)納稅所得額怎么求,為什么要1800-100
某企業(yè)年度利潤總額為1800萬元,其中本年度國債利息收入200萬元,已計入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元,計提的存貨跌價準備10萬元,企業(yè)所得稅稅率為25%。假定不考慮其他因素,在應(yīng)付稅款法下該企業(yè)本年度應(yīng)納稅所得額為多少
某公司企業(yè)所得稅稅率為25%,遞延所得稅負債年初數(shù)為120萬元,年末數(shù)為100萬元,遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為85萬元,年未數(shù)為98萬元;當期利潤總額為800萬元,其中國債利息收入5萬元,稅收滯納金5萬元。
2016年,某企業(yè)取得債券投資利息收入15萬元,其中國債利息收入五萬元,全年稅前利潤總額150萬元,企業(yè)所得稅有一個分之25不考慮其他因素,2016年,該企業(yè)的凈利潤
老師好,請問下本年實現(xiàn)利潤總額5000萬,本年中向非關(guān)聯(lián)方捐贈現(xiàn)金200萬,取得國債利息收入800萬,其中向非關(guān)聯(lián)方捐贈的現(xiàn)金不扣除,國債利息收入免稅,這個遞延所得稅費用(或收益)怎么計算?
老師,請問企業(yè)按3%計提補充醫(yī)療保險并自行管理的是否需要繳納個人所得稅,謝謝
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
專項扣除部分異常,補申報部分。企稅匯算清繳的時候需要在工資薪金一欄需要填寫嘛。
老師 匯算清繳 有狠多黃色的小點提示 今年比去年差異大于50% 沒事吧
2024年暫估成本入賬,2025年匯算之前發(fā)票到不了,那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅,那么賬上怎么處理這個暫估?
老師實繳75萬需要交多少印花稅
老師,出口發(fā)票開票和平常的一樣嗎?
老師,你好,請問年報的財務(wù)報表是不是和12月份的一致,資產(chǎn)負債表和利潤表有什么數(shù)據(jù)關(guān)系?
老師,同一個合同上金額28000主要是監(jiān)控設(shè)備安裝材料,但是包安裝,但合同上分開列明材料費20000,安裝費8000,像這樣的開票時候開在同一張發(fā)票上,是要分開兩個稅率開還是必須開同一個稅率呢?
老師好,個人可以在自然人電子稅務(wù)局上代開勞務(wù)費發(fā)票嗎,請勿重復(fù)接單
就是1800里面本來包含了這個100,然后不屬于,所以要減去嗎
你好 是的 這個本來就需要減去的
那這個國債利息是屬于營業(yè)外收入嗎
你好 國債利息收入會計分錄如下: 計提時: 借:應(yīng)收利息 貸:投資收益 實際收到的時候: 借:銀行存款等 貸:應(yīng)收利息
哦哦謝謝明白了
沒事的 希望能幫到你