你好,轉出的那欄填寫了這個月就不用再填寫了
老師,外貿企業(yè)退稅勾選的發(fā)票開了紅字信息表,上個月在附表二待抵扣26-28行和35行填寫了,這個月附表二怎么填寫
我們是外貿企業(yè),報關單的收入怎么填寫到增值稅申報表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個轉出應該填寫在增值稅申報表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數(shù)據(jù)
我在4月份已經(jīng)做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現(xiàn),因為供應商發(fā)票單位開具錯誤,我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對方,對方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請問我這個月增值稅申報表表二中還需要再填寫嗎?
出口外貿企業(yè)在五月取得專票進行抵扣勾選,增值稅申報表附表二26欄有該數(shù)據(jù),7月對該發(fā)票進行紅沖重開,8月重新抵扣勾選,在填列8月申報表時是否需要對期初已認證相符但未申報抵扣該欄次扣除五月的稅額?
請問外貿企業(yè)進項做了退稅勾選之后1、增值稅申報表填寫在附表二待抵扣的第幾欄次 2、后面進項稽核比對通過之后附表二需要再填寫嗎如果需要再填寫哪在哪一欄次?請回復問題的老師看清楚這里有兩個問題。
我想問一下,進出口生產型公司,這個表是不是填申報退稅后打印出來的退稅額,退稅額對應的填到這個表中,是這樣的嗎?
老師,我們去開票要加3個點的費用。比如開1000的發(fā)票。加3個點的費用。是開多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫一下?另外我備注不理解的位置,應該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務重組里面以多項資產進行抵債的,多項資產里面既有金融資產又有非金融資產,則債權人的投資收益=放棄債權的公允價?賬面價值是不是不對? 債權人的投資收益是不是應該等于它的應收賬款的原值減去壞賬準備,然后加上他支付的銷項稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進項稅,減去換入資產的入賬價值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
上個月沒填轉出,只在26-28和35行填了,想問這個月開了紅字信息表怎么填附表二
填寫在轉出欄就可以的
那第25行還需要填嗎
不用填寫的哦,這個不是抵扣的
不填寫就轉出了,我要的是不轉出這部分稅金
你這個進項發(fā)票不是紅沖了嗎
但是之前是勾選為退稅用的,我沒抵扣
我是采購方開紅字信息表
你好,所以你要紅沖,之前沒有抵扣,你直接紅沖就行了,本來你也沒做進項,不是進項轉出了嗎
沒抵扣我為什么要轉出
你之前認證的時候怎么做賬的
之前勾選為退稅的沒填表
那你這次不用填表,直接賬上原分錄負數(shù)紅沖