你好,轉(zhuǎn)出的那欄填寫了這個(gè)月就不用再填寫了
老師,外貿(mào)企業(yè)退稅勾選的發(fā)票開了紅字信息表,上個(gè)月在附表二待抵扣26-28行和35行填寫了,這個(gè)月附表二怎么填寫
我們是外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單的收入怎么填寫到增值稅申報(bào)表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個(gè)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數(shù)據(jù)
我在4月份已經(jīng)做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現(xiàn),因?yàn)楣?yīng)商發(fā)票單位開具錯(cuò)誤,我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對(duì)方,對(duì)方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請(qǐng)問我這個(gè)月增值稅申報(bào)表表二中還需要再填寫嗎?
出口外貿(mào)企業(yè)在五月取得專票進(jìn)行抵扣勾選,增值稅申報(bào)表附表二26欄有該數(shù)據(jù),7月對(duì)該發(fā)票進(jìn)行紅沖重開,8月重新抵扣勾選,在填列8月申報(bào)表時(shí)是否需要對(duì)期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣該欄次扣除五月的稅額?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)做了退稅勾選之后1、增值稅申報(bào)表填寫在附表二待抵扣的第幾欄次 2、后面進(jìn)項(xiàng)稽核比對(duì)通過之后附表二需要再填寫嗎如果需要再填寫哪在哪一欄次?請(qǐng)回復(fù)問題的老師看清楚這里有兩個(gè)問題。
老師好,我想報(bào)一門財(cái)管,兩個(gè)月還來的及嗎
老師您好,公司目前處于基建階段,去年8月購買一套監(jiān)控三千多辦公樓外部使用,同年12月又購置了一套一萬元樓內(nèi)使用,兩個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)均計(jì)入在建工程待攤支出,本月要將這兩項(xiàng)合并成一套監(jiān)控設(shè)備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請(qǐng)問是否可行,主要考慮已過半年多才轉(zhuǎn)固,會(huì)有其他影響嗎
醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作人員對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么操作
老師,第一次做會(huì)計(jì),我們是小規(guī)模納稅人公司,公司掛牌在交易中心銷售貨品,目前有進(jìn)入交易中心的掛牌費(fèi)和平臺(tái)扣繳的手續(xù)費(fèi),然后等到貨品銷售出去后有收入,這個(gè)怎么做賬呢,辛苦老師了
老師!您好!請(qǐng)問我們公司拋農(nóng)業(yè)糞肥,屬于補(bǔ)貼審計(jì)單位,是農(nóng)業(yè)中心給結(jié)賬,我們實(shí)際耕地3萬畝,但是農(nóng)業(yè)中心不管你干多少,都是只按2.6萬畝結(jié)賬,我們做賬的時(shí)候,需要怎么做呢?
老師我是新手會(huì)計(jì),問下12月記賬憑證錄完,再都做啥審核,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,是這個(gè)順序嗎,還需要做什么
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
上個(gè)月沒填轉(zhuǎn)出,只在26-28和35行填了,想問這個(gè)月開了紅字信息表怎么填附表二
填寫在轉(zhuǎn)出欄就可以的
那第25行還需要填嗎
不用填寫的哦,這個(gè)不是抵扣的
不填寫就轉(zhuǎn)出了,我要的是不轉(zhuǎn)出這部分稅金
你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是紅沖了嗎
但是之前是勾選為退稅用的,我沒抵扣
我是采購方開紅字信息表
你好,所以你要紅沖,之前沒有抵扣,你直接紅沖就行了,本來你也沒做進(jìn)項(xiàng),不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎
沒抵扣我為什么要轉(zhuǎn)出
你之前認(rèn)證的時(shí)候怎么做賬的
之前勾選為退稅的沒填表
那你這次不用填表,直接賬上原分錄負(fù)數(shù)紅沖