你好 你是讓檢查 你上面分錄是否作對(duì)嗎 分錄是對(duì)的 你們是個(gè)人社保 先計(jì)提了 在繳納 暫時(shí)還沒(méi)有把金額發(fā)放給員工嘛 我看你沒(méi)有做銀行存款
老師,幫忙看一下這個(gè)完整的保險(xiǎn)分錄對(duì)嗎?
老師,幫忙看一下,這些分錄寫的對(duì)嗎?謝謝
老師 幫忙看下 這個(gè)分錄對(duì)嗎
老師 您幫忙看看這道題寫的對(duì)嗎(如果錯(cuò)了,請(qǐng)您幫忙寫出完整答案)謝謝!
幫忙看一下,這兩個(gè)分錄對(duì)嗎,謝謝
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師,是7月份繳納了7月~12月社保。沒(méi)有發(fā)給員工,直接公司代扣代繳。之后每個(gè)月就按扣除社保后的工資發(fā)給員工
老師繳納的分錄有銀行存款的
你好 嗯 那這樣的話是對(duì)的哈
有個(gè)老師說(shuō)要用:其他應(yīng)收款—個(gè)人部分社保,不能用其他應(yīng)對(duì)款。 但我覺(jué)得我這個(gè)要用其他應(yīng)付款更合適
你好 那也得看情況。 你們先繳納給社保局 后扣員工工資就用其他應(yīng)收款 。 如果是 先扣員工社保在繳納給社保局 用其他應(yīng)付款 你看你實(shí)際是啥
老師,我們是7月份繳納7到12月份的社保的。
然后7月份繳納了7~12月的社保。全部在本月申報(bào)了個(gè)稅。之后每個(gè)月只申報(bào)實(shí)際發(fā)的金額
你好 那你們工資是好久發(fā)放的
7月計(jì)提 8月發(fā)放。但是7月繳納社保有發(fā)票也有銀行回執(zhí),要做到7月賬務(wù)處理
你好 那你就掛其他應(yīng)付款即可
那我也覺(jué)得掛其他應(yīng)付款比較合適。如果掛其他應(yīng)收,還要每個(gè)月去沖減,好麻煩。我就在7月份統(tǒng)一繳納,之后就不用再計(jì)提社保和沖其他應(yīng)收
你好 嗯 可以 你就對(duì)應(yīng)用這個(gè)其他應(yīng)付款即可