你好 要看你們是什么業(yè)務(wù) 。 根據(jù)財稅地字[1986]第8號第十九條規(guī)定: 1、納稅人自建的房屋,自建成的次月起征收房產(chǎn)稅。 2、納稅人委托施工企業(yè)建設(shè)的房屋,要從辦理驗收手續(xù)次月起征收房產(chǎn)稅。 3、納稅人在辦理驗收手續(xù)前,已經(jīng)使用或出租、出借新建房屋,應(yīng)按規(guī)定征收房產(chǎn)稅。
老師,房開企業(yè)房產(chǎn)稅必須要交是嗎?不管有沒有出租房子?
老師請問房產(chǎn)稅是不管房產(chǎn)證有沒有下來都要交稅款嗎?
請問老師,房產(chǎn)證沒有下來,但是備案了要交房產(chǎn)稅嗎?
請問下,公司建廠房已經(jīng)建好了,房產(chǎn)證還沒下來要交房產(chǎn)稅嗎?
老師上午好,我想問問公司名下有套辦公用房,稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,但是房產(chǎn)證還沒有辦下來,我們交稅嗎
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
1-5月的業(yè)務(wù)提成,6月一起發(fā)放,個稅怎么申報?提成不固定,1-5月沒申報
老師增值稅和所得稅確認(rèn)收入的時間
請問,發(fā)票單位寫的是1批,這個可以嗎?
給國外客戶提供信息技術(shù)服務(wù),2023年開始的,但是2023年至今一直沒有免稅備案,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,沒有申報免稅收入增值稅,現(xiàn)在開始備案的話,以前收入既沒有報增值稅又沒有報企業(yè)所得稅的,可不可以慢慢補報上
老師,子公司支付往來款給母公司。做賬可以做成借其他應(yīng)付款-母公司,貸銀行存款嗎
老個體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管,有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款,如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦,可能是建賬之前打的款,怎么處理
老師購置稅也是沒滿六個月算一年么?購房發(fā)票那個加計了是滿六個月算一年?稅務(wù)師這樣的規(guī)定還有什么?老師幫忙總結(jié)分析一下我背記一下
給境外客戶開了6%稅率服務(wù)費發(fā)票了,如果進(jìn)填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,是不是申報增值稅時填在免稅收入行次,從正常收入里減去
商貿(mào)企業(yè),購買了一批商品,不同種類,其中有一個是價值為0買進(jìn),又價值為0賣出,該怎么處理呢
老師,酒店 自建土地是買來的
你好 納稅人自建的房屋,自建成的次月起征收房產(chǎn)稅。 不管你們是否取得了房產(chǎn)證
謝謝老師,我還想問一下怎么交稅
你好 自建的話 房產(chǎn)稅=房產(chǎn)原值*(1-扣除率)*1.2% 扣除率一般是10%-30%
老師,那我們沒有房產(chǎn)證以什和從依據(jù)呢
你好 沒有房產(chǎn)證的話 以你們 賬上做的 固定資產(chǎn) 房產(chǎn)的原值來作為依據(jù)計算 看上面的計算公式
我看了之前會計做主體入賬 沒有原始憑證 稅局要我們的明細(xì)
你好 你們?nèi)胭~的資料和發(fā)票 有嗎 可能是懷疑你們原值不合理
樂老師,稅局說我們幾家酒店沒有交房產(chǎn)稅 和土地使用稅 之前的不用交了 只需要把今年的交上去就可以了 但是我們申報表上面的固資 他需要明細(xì) 我不曉得怎么提拱明細(xì)給他們 是只需要主體的部份交稅款嗎?
你好 是固定資產(chǎn)這個房產(chǎn)的明細(xì)嗎 。你們自己建的 應(yīng)該有明細(xì)的哦。 比如人工費 材料費 期間發(fā)生的相關(guān)在建費用沒有嗎