你好 借成本或者費用 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
請問一下就是我上個月的進項認證了,然后這個月要沖紅,做進項轉(zhuǎn)出,請問我要怎樣做賬
老師,我們進項發(fā)票已經(jīng)在上個月認證了,然后這個月讓紅沖,我紅沖了,那我這個月是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出
請問,上個月進賬,這個月要沖紅,重新開一張,我還需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,你好,我想問下。這個月進項發(fā)票有幾張紅沖了。然后這個月要做進項轉(zhuǎn)出。一共進項稅轉(zhuǎn)出是40628.26元。這樣我這個月的會計分錄怎么操作?借貸是什么科目?
老師請問一下,我收到一張紅字發(fā)票。之前認證了。然后這個月人家給我開了張紅字。分錄怎么做呢 要不要做一筆紅沖分錄。那進項稅額怎么轉(zhuǎn)呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那這張進項我上個月都已經(jīng)入材料跟結(jié)轉(zhuǎn)成本了呀,應該還有其他分錄吧
你好 你把你之前做的分錄發(fā)來看看
就是借:原材料,應交稅費-進項稅額,貸:應付賬款;借:主營業(yè)務成本,貸原材料
你好 現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出 借原材料 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 然后補成本結(jié)轉(zhuǎn) : 借:主營業(yè)務成本,貸原材料
你這樣做材料不是越做越多么,原本錄的材料,現(xiàn)在都沖紅了
你好 你不是要轉(zhuǎn)出嗎 。 你轉(zhuǎn)出是把你原來進項稅的金額轉(zhuǎn)到原材料去 。 你們是業(yè)務要取消了嗎
那如果是我紅沖了,然后有開了張正確的要怎樣做賬呢
你好 紅沖了之后 你就根據(jù)紅字發(fā)票做 借原材料 紅字 貸應付賬款 紅字 再把對應的主營業(yè)務成本 紅字沖掉 先做轉(zhuǎn)出
我剛才問了是退貨了的
你好 退貨了的話 那你就要把這個 原材料進項稅轉(zhuǎn)出了 開了紅字發(fā)票后然后把原材料 和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄都紅字沖掉