應(yīng)交增值稅的借方余額2586.11元,表示多交的增值稅2586.11元,進(jìn)項(xiàng)稅額,是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,已交稅金是本月提前預(yù)繳的增值閣金額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,就是屬于過渡性的科目,需要將余額反方面結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,銷項(xiàng)稅額,就是銷售業(yè)務(wù)需要計(jì)提的增值稅。
應(yīng)交增值稅是借方2586.11 進(jìn)項(xiàng)稅額是借方130721.57 已交稅金17954.32 轉(zhuǎn)出未交增值稅借11937.45銷項(xiàng)稅額貸158027.23這是科目及余額都是什么意思
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 在借方 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 在貸方 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 在貸方 是什么意思
老師應(yīng)交稅費(fèi)科目 應(yīng)交增值稅借方金額201356.2,進(jìn)項(xiàng)稅額借方143591.28,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方258962.82,,銷項(xiàng)稅額貸方457219.03,,,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方140.06,,,轉(zhuǎn)出多交增值稅借方256161.19,,咋把他們轉(zhuǎn)到一個科目下啊
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額貸方余額表示什么意思啊,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方吧
年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?現(xiàn)在科目余額,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方余額769700.1 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅借方余額 -571292.93,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,分錄怎么寫
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購買后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
老師,想注冊個小公司,主要做做小工程,還有消防維護(hù)什么的,這種稅率一般是多少
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購買后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
住宿費(fèi)專項(xiàng)發(fā)票,差旅費(fèi)或者招待費(fèi)。能否抵扣
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個人錢,個人不是公司法人股東,跟公司沒有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問下:給我們開進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日報(bào)表和會記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝