你好,可以抵扣的話就是正確的
老師好!以公司名義購(gòu)買的水果,對(duì)方也給我們開了增值稅普通發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票金額在附表二中,這是正確的嗎?
我司建筑行業(yè),我們是總包方,該項(xiàng)目有勞務(wù)分包,勞務(wù)公司開具分包普通發(fā)票,針對(duì)這張普通發(fā)票我們申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣增值稅嗎(分包普通發(fā)票)?
在網(wǎng)上購(gòu)買了一些水杯,對(duì)方給開的增值稅普通發(fā)票稅率顯示免稅,對(duì)方說他們是小規(guī)模納稅人,這么開票正確嗎
老師,我們購(gòu)買了二手機(jī)床。對(duì)方開給我們的免稅發(fā)票,金額22.8萬(wàn),這樣正確嗎。我怎么做賬,這張發(fā)票是普票
老師您好,我們公司把一輛車抵賬了,給私人了,現(xiàn)在雙方在二手車交易市場(chǎng)開了一張發(fā)票,賣方是我公司,這張發(fā)票是對(duì)方掛牌開的發(fā)票,發(fā)票金額也是實(shí)際最后要給我公司的款,就是這種發(fā)票我申報(bào)增值稅的時(shí)候要不要填收入
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購(gòu)貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
@董孝彬老師,再次提問的,謝謝
3題第一問錯(cuò)在哪里了?
老師你好,專票沒填數(shù)量和單價(jià),需要重開136萬(wàn),會(huì)不會(huì)有預(yù)警
貿(mào)易公司報(bào)損有比例嗎?
公允價(jià)值變動(dòng)損益在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn),分別是結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目他本身就是損益類科目,就像費(fèi)用一樣,為什么還要
是免稅的,沒得稅可抵,只有含稅金額
你們購(gòu)買水果是做什么用的
送給客戶
不能抵扣,轉(zhuǎn)出就可以了
沒得稅額,對(duì)方開的普票,怎么會(huì)在附表二中出現(xiàn)?如果入賬,是記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
蔬菜水果的普票可以抵扣,但是你是招待費(fèi)不能抵扣要轉(zhuǎn)出的
普票稅額為零,我不抵扣就是了,不存在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊
你的附表二不是有嗎?你要把這個(gè)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你上面說了附表二有這個(gè)的對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)
沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,只有金額,發(fā)票上的稅額欄次為零
那你就不用轉(zhuǎn)出了