您好,對的,要先上報匯總-申報-反寫,圖片上已經(jīng)反寫成功了
老師,公司稅控盤是黑盤,我把增值稅申報了,就進(jìn)入稅控盤點(diǎn)反寫,這樣做對嗎?下面那個圖說明反寫正確了嗎?
你好老師,今天稅局人員打電話給我公司,說我公司的19年的增值稅申報和年度余額對不上,喊我公司核對后更正申報,后我核對了,因為有無票收入,所以銷項稅額和稅控盤的稅額會不一樣,還有就是稅控盤的280沒減免,是因為這兩個的原因引起的嗎?
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
老師。就是我們公司是剛成立的新公司小規(guī)模納稅人,目前沒有收入,11月底的時候買了稅控盤收到了專票。請問我這個月增值稅可以零申報嗎?我準(zhǔn)備把收到的費(fèi)用做到12月成本里面
你好老師,我的稅控盤我先匯總上報,然后報了增值稅,反寫之后,發(fā)現(xiàn)報的稅上有點(diǎn)錯誤,然后就把報稅作廢了之后又重新報了提交了,這樣就可以了嗎?稅控盤還需要操作嗎?
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計本年的銷售量會提高20%(即達(dá)到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
我們單位的另一個白色的航天版,他們不點(diǎn)反寫都可以
您好,白色的是金稅盤,沒有反寫功能,有遠(yuǎn)程清卡功能,申報完之后要進(jìn)入開票系統(tǒng)按遠(yuǎn)程清卡。
白色的也沒按清卡,上報匯總了,它自動就顯示清卡成
請點(diǎn)“匯總處理→狀態(tài)查詢” 點(diǎn)擊“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”,截圖如下: 例如:當(dāng)前月為2020年5月 上圖說明已經(jīng)匯總上傳,并且已經(jīng)清卡成功
8月申報7月份個稅,進(jìn)入圖1進(jìn)行填寫,就會顯示圖2,圖2的非正常是7月1號離職人員,是我是不是要點(diǎn)擊清除,才能進(jìn)行填寫。
您好,設(shè)置為非正常,有沒有報送呀
上報成功了,直接刪除,因為有數(shù)據(jù)明細(xì)不能刪除
幾個非正常人是7月1日離職的,能不能直接點(diǎn)圖2清
在“人員信息采集頁面”頁面雙擊離職人員,在打開的人員信息頁面,將右上角【人員狀態(tài)】修改為“非正?!?,錄入“離職日期”,保存即可。 一般點(diǎn)擊報送并獲取反饋就能正常申報了,不用清除記錄的
錄入離職日期,也上報了
填寫的時候就會出現(xiàn)圖案那種情況
會出現(xiàn)圖2那種情況
那你直接關(guān)閉然后申報個稅,這樣可以申報嗎
再試一試吧
嗯嗯,好的,再試試哈