你好,可以用Round函數(shù)的。
老師,你好,我用int函數(shù)取整數(shù),不可以進行四舍五入,有什么辦法嗎,事后我還需要用這個數(shù)字計算
你好老師,我這里有個表做出來了不知道對不對,幫我看看這么做對不對,或者有其他做法也可以。我方為租用方,對方是承租方。從四月到五月期間租用了鋼管扣件跳板,陸陸續(xù)續(xù)借,陸陸續(xù)續(xù)還,數(shù)量借和還的都不固定。到最后是7月15日還清,。所以就做了這個一個表,您看看或許就明白了。鋼管的規(guī)格有2米3米2.7米4米6米的,您看看這個天數(shù)該怎么算呢,算出來還要體現(xiàn)最后的租金。天數(shù)是這樣算的,租的時候是7.15-起租當(dāng)天+1。還的時候是7.15-歸還當(dāng)天日期。您看看這個算法有沒有什么問題。
老師請問計提工會經(jīng)費后,有小數(shù)點,這個有沒有規(guī)定要留小數(shù)點幾位,還是可以單位自行決定,我可以四舍五入取整數(shù)嗎?
老師你好,我想咨詢下我們我們支付的財產(chǎn)擔(dān)保費開了專票入賬后,勝訴后客戶把擔(dān)保費退回給我們了,這種情況我們之前入賬的費用需要沖銷,那涉及的進項要怎么辦,我們沒有取得負數(shù)發(fā)票進項稅額可以轉(zhuǎn)出來嗎,
老師你好,想問下銀行導(dǎo)出的日期用函數(shù)怎么不能分開來,還有我需要的日期是帶年月日帶橫線的,為什么弄了后日期會很長,有什么方法可以調(diào)整我需要的呢?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應(yīng)該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費——進項稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款