同學(xué)你好,勞務(wù)發(fā)票專票可以抵扣
勞務(wù)派遣公司開來的勞務(wù)發(fā)票,專票可以抵扣嗎?
老師,勞務(wù)派遣簡易計稅安5%開的專票,對方可以抵扣嗎 勞務(wù)派遣一般計稅小規(guī)??梢蚤_1%的發(fā)票嗎
勞務(wù)派遣公司開的增值稅勞務(wù)專票可以抵扣嗎
勞務(wù)派遣公司開的增值稅勞務(wù)專票可以抵扣嗎開票門內(nèi)容是勞務(wù)費工資款,可以抵扣嗎
收到勞務(wù)派遣公司開的專用發(fā)票差額5%的勞務(wù)費,可以抵扣進項嗎?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
一般這個開票名稱寫什么
勞務(wù)派遣服務(wù),同學(xué)你好
外包服務(wù)費 ,可以嗎?我收了這個開票名稱
可以,在稅收大類上沒有明顯異常的,這個目前是個模糊概念。