你好! 用紅字沖減就可以了

請問一下,上月本無須計提城建稅,教育費附加的,但上月依舊做了的計提分錄。那本月做賬時得怎么做,請告知一下分錄謝謝。
銀行賬戶顯示城建稅扣了,教育費和教育費附加可能免征了,沒扣,那么上個月計提的時候分錄怎么做
2023年2月交2022-3月的城市維護建設稅,地方教育附加,增值稅,教育費附加(上月無計提的),老師請問會計分錄怎么做
我在5月有筆收入,稅務代開專票,附加稅不知道做的分錄對不對呢?做會計分錄:計提了附加稅,同時又做了減免附加稅分錄,減免的計入營業(yè)外收入。附加稅也計提到本年利潤了,6月1號扣了增值稅城建稅,今年城建減半,教育費全部減免。請幫忙看看,附加稅的會計分錄怎么做
老師,請問一下內(nèi)賬做供電局10月預繳了一部份電費,那我在10月做賬時計提電費需不需要加上這個預繳的費用,加上這個費用到下個月交的時候怎么做分錄,不加上怎么做分錄,謝謝老師
屬期23年的罰款,24年交的,補錄在25年,會計分錄怎么寫
老師,怎樣把這合并單元格拆分,然后所有訂單號還能顯示出來
現(xiàn)申報10月增值稅,前幾天已申報,稅款沒交,放著……今天讓更改補稅,把10月的表作廢了……可是進項勾選顯示11月的屬期……這個進項勾選的怎么撤銷重新勾選呢?
我們是一家電梯銷售及維修的一般納稅人,電梯的維修要簽什么合同交印花稅呢
你好,老師我問下我們是金屬制造加工A公司,我們自己買料加工成一個零件然后供給B公司,B公司再加工出產(chǎn)品,那我們A公司跟B公司簽的合同屬于什么合同呢,產(chǎn)品名稱又叫啥呢,都是金屬制品
老師你好,我初級考完做的內(nèi)賬,報考的稅務師,今年如果稅一稅二還沒過,我想放棄學實操,等年限夠了考中級可以嗎?
老師,咨詢下,手機電商行業(yè)賣華為系列的手機,手表,耳機。有300多個不同省份,地方的供應商,開進來的進項發(fā)票,花花綠綠,如,稅務開票系統(tǒng)里貨物或應稅勞務名稱里的大類,供應商有直接選移動通信設備~手機,規(guī)格型號里寫暢享70X活力板8G+256G星耀黑。這是來的進項是規(guī)范化點的。有的供應商把這個規(guī)格型號直接開在貨物或應稅勞務名稱里面,規(guī)格型號里是空的沒填!有的進項發(fā)票來的各種各樣的都有!可是稅務局要求我們按照進項來的貨物應稅勞務名稱開出去!但是我們300多個供應商,1000多個客戶,每次開出去的銷項發(fā)票,都得扒拉是那個供應商開進來的進項開出去,這也不現(xiàn)實???作為電商,我應該咋處理?因為產(chǎn)品型號幾百個!
老師您好!收玉米要交到廠里,廠里要求開票,可以辦理個體戶不?個體戶要交哪些稅?各自稅率是多少?
某小微企業(yè)擁有兩棟房產(chǎn)原值為100萬元的倉庫,2022年12月31日,將其中一棟倉庫用于投資聯(lián)營,約定不含稅月固定收入1.8萬元;同日將另一棟倉庫出租給某物流公司,不含稅月租金為2萬元,用等值的運輸服務抵付租金。當?shù)赝悅}庫不含稅月租金為2.2萬元,則該企業(yè)2023年應繳納的房產(chǎn)稅是(?。┤f元。
老師,7月有一筆無票收入771.29元,增值稅未達起征點已轉入營業(yè)外收入7.71元,現(xiàn)在又開了771.29元專票,我做分錄:貸:主營業(yè)務有票收入771.29 貸:主營業(yè)務無票收入-771.29,那增值稅7.71元怎么沖
是科目依舊還是一樣,把金額變成負數(shù)嗎?
麻煩再問一下,要是印花稅多計提了怎么做分錄
是科目依舊還是一樣,把金額變成負數(shù)嗎? …是的
要是印花稅多計提了怎么做分錄 …一樣的,用紅字沖減就可以了
我想問一下,紅字沖銷是在借貸科目錯誤情況也可以這樣做嗎?
是的,可以的,你的理解很對
那老師我這樣理解對不對,紅字沖銷可以使用在,借貸科目錯誤或者借貸科目正確情況下只是多提少提,你均可以使用。 但若是借貸科目錯誤,紅字沖銷是時,需要在做一筆正確的分錄 我的理解正確嗎老師
老師,請教一下,像加工費的分錄為什么是負數(shù)的
是“生產(chǎn)成本”科目使用錯誤了,所以用負數(shù)沖減原來的錯誤記錄。