您好,如果您單期沒有實(shí)際繳納的增值稅,您可以零申報(bào),如果有繳納的增值稅,填寫的是實(shí)際繳納增值稅的金額
老師,請問,一般計(jì)稅,在異地預(yù)交2%增值稅,同時(shí)預(yù)交的附加稅,假設(shè)當(dāng)月無可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月申報(bào)時(shí)交7%增值稅,7%增值稅對應(yīng)的附加稅能抵減異地預(yù)交的附加稅嗎?
老師 請問下我7月的增值稅用進(jìn)項(xiàng)都已抵扣完 那附加稅是不是點(diǎn)一鍵零申報(bào)?
老師,我公司7月開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,沒有開銷售發(fā)票,6月申報(bào)的增值稅還有留抵,申報(bào)7月的增值稅不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。請問增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄是不是不用填?
老師,我本月進(jìn)賬大余銷項(xiàng),不用交增值稅,附加稅是不是零申報(bào)?
老師,假設(shè)6月份一般人的銷項(xiàng)是60,進(jìn)項(xiàng)是 65,留底5; 7月份的銷項(xiàng)是80,進(jìn)項(xiàng)是70 如果6月份不申請留抵退稅,那7月份增值稅是80-70-5=5,附加稅是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申請留抵退稅,那就是沒有留抵了,那7月份增值稅是70-60=10,附加稅是10*(5%+3%+2%)=1 申請留抵退稅還要多交附加稅,老師,你看我算的是有啥問題么
老師報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局全國統(tǒng)一了嘛
一般納稅人申報(bào)增值稅,怎么勾選進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)平臺進(jìn)項(xiàng)票都能勾選嗎?
老師,我們是建筑公司,和供應(yīng)商簽了一個(gè)商混委托加工協(xié)議,我們公司取得水泥,沙石發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)鏈接有沒得問題
老師你好,匯款的時(shí)候支付同一個(gè)人兩筆款,一筆房材料款,另一筆廠房人工,可以一起匯嗎?
庫銷比的意義是什么
老師,我在快賬財(cái)務(wù)軟件中設(shè)置了項(xiàng)目的輔助核算 ,月末如何自動(dòng)生成各個(gè)項(xiàng)目的利潤表?
eps重新計(jì)算,對以前年度損益進(jìn)行追溯調(diào)整,調(diào)的是分子,不涉及分母,其他的則是分母同比擴(kuò)大不考慮時(shí)間權(quán)重,對嗎
一個(gè)公司變更為控股另外一個(gè)公司,原來兩個(gè)公司的法人股東都是一模一樣的這樣會不會涉及稅費(fèi)呀,這樣可以0元轉(zhuǎn)讓嗎
電商的賬和普通公司的賬 有什么區(qū)別
有再電商工作的會計(jì)嗎?下個(gè)月不是要求平臺給稅務(wù)局提供數(shù)據(jù)呀,以前賣了50萬 報(bào)了10萬,查出來了會有什么結(jié)果?
這個(gè)實(shí)際繳納的增值稅金額是不是扣除抵扣掉進(jìn)項(xiàng)的金額
就是你當(dāng)期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后,繳納的增值稅的金額
老師這個(gè)工會申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)期工資總額 還是要扣掉社保公積金什么的實(shí)際發(fā)給員工到手的工資嗎?
你好 是當(dāng)期的工資總額
是不是就是應(yīng)發(fā)工資 不扣除社保什么的
您好,是的,就是計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資不扣除
老師 印花稅怎么填寫 是不是不含稅價(jià)的合同價(jià)金額 要是我合同價(jià)為含稅金額是不是交的印花稅就多些啊
您好,如果您合同上把增值稅分開寫了,就是不含稅的金額,沒有分開寫,就是合同上的含稅金
打個(gè)比方 這個(gè)我有合同忘了填寫 稅務(wù)系統(tǒng)也沒有什么需要上傳合同的 怎么考察這個(gè)填報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性? 或者說我有數(shù)據(jù)當(dāng)期忘記填了稅務(wù)機(jī)關(guān)怎么核查到? 會給怎樣的處罰?
您好,這種情況各地處理有差異,按你當(dāng)?shù)匾?guī)定執(zhí)行