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老師,請問,一般計稅,在異地預(yù)交2%增值稅,同時預(yù)交的附加稅,假設(shè)當(dāng)月無可抵扣進(jìn)項稅額,次月申報時交7%增值稅,7%增值稅對應(yīng)的附加稅能抵減異地預(yù)交的附加稅嗎?

2020-08-08 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-08 16:47

不能,這個附加稅是地方稅 不能回來抵減

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快賬用戶7076 追問 2020-08-08 16:54

老師,我看網(wǎng)上有些說可以抵減,是不是我哪里理解錯了

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齊紅老師 解答 2020-08-08 16:59

不能附加稅,不能,這個增值稅是回來抵減之后根據(jù)抵減后去交附加稅,這個是不能,這個早期是有學(xué)員反饋過這個,

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快賬用戶7076 追問 2020-08-08 17:02

就是說申報時還要按7%增值稅對應(yīng)的附加稅繳納哦

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齊紅老師 解答 2020-08-08 17:07

這個只 需要看應(yīng)補(bǔ)退稅額多少這個,你這個抵減完之后增值稅,

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快賬用戶7076 追問 2020-08-08 17:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-08 17:12

我的意思是這個異地單獨交附加稅,不能抵減完增值稅,交附加稅的時候再扣除,

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齊紅老師 解答 2020-08-08 17:12

申報時還要按7%增值稅對應(yīng)的附加稅繳納 是的,

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快賬用戶7076 追問 2020-08-08 17:15

老師,你倒數(shù)第二段話我沒太明白

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齊紅老師 解答 2020-08-08 17:17

假設(shè)異地交70附加稅,對應(yīng)增值稅是1000 回來發(fā)現(xiàn),這個沒有抵減需要交 3000 ,抵減完交增值稅是2000 ,你這個附加稅回來交的是2000*12% 這樣的,我的意思是這個附加稅不能2000*12-70之后去交

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快賬用戶7076 追問 2020-08-08 17:22

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-08 17:37

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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不能,這個附加稅是地方稅 不能回來抵減
2020-08-08
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅。
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你好!預(yù)交金額那里填預(yù)交的增值稅。 預(yù)交的附加稅填寫在附加稅申報表“已交稅款”欄抵減應(yīng)交稅款
2020-08-13
你好 你的附加稅多交了是嗎
2020-08-17
您好 預(yù)繳增值稅后增值稅發(fā)票已經(jīng)開具的話 是要網(wǎng)上申報 增值稅本月需要交的就只有銷項—進(jìn)項—預(yù)交 附加稅根據(jù)銷項減去進(jìn)項后的金額計算 然后減去預(yù)繳的
2020-09-09
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