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計(jì)提工資把退的押金也計(jì)提進(jìn)去了 發(fā)工資的時候押金也隨工資發(fā)了 但是這個押金在他第一個月的工資里計(jì)提工資了 押金也計(jì)到到其他應(yīng)付款 了 現(xiàn)在其他應(yīng)付款有余額 要怎么弄呢

2020-08-11 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-08-11 10:08

借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶7819 追問 2020-08-11 10:09

老師 計(jì)提工資都是計(jì)提到主營業(yè)務(wù)成本 了

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齊紅老師 解答 2020-08-11 10:11

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)改主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

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快賬用戶7819 追問 2020-08-11 10:19

去年9月計(jì)提工資46550(包括了退甲某的押金1000,這1000在他剛來的第一月的工資里已經(jīng)計(jì)提過了。) 借:主營業(yè)務(wù)成本工資46550 貸:應(yīng)付職工薪酬工資46550 現(xiàn)在發(fā)發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款甲某的貸方有1000 是按老師說的借其他應(yīng)付款甲某福1000 貸應(yīng)付職工薪酬工資1000 借應(yīng)付職工薪酬工資1000 貸主營業(yè)務(wù)成本工資-1000 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 10:21

你好 可以這么做的

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快賬用戶7819 追問 2020-08-11 10:23

不能直接借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)成本嗎

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快賬用戶7819 追問 2020-08-11 10:23

而且我也不明白為什么是最后要負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-08-11 10:26

那你的應(yīng)付職工薪酬不就不對了

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齊紅老師 解答 2020-08-11 10:26

成本應(yīng)該是借方負(fù)數(shù) 不是貸方 你放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)損益取不到數(shù)

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快賬用戶7819 追問 2020-08-11 10:26

第二步借應(yīng)付職工薪酬1000 貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)1000 的話 一個是正數(shù)一個是負(fù)數(shù)嗎 借貸不相等吧

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快賬用戶7819 追問 2020-08-11 10:27

老師可以給我列個正確的步驟不

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快賬用戶7819 追問 2020-08-11 10:28

針對我的這個情況 給我列個正確的

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齊紅老師 解答 2020-08-11 10:30

其他的分錄都對 最后一個借應(yīng)付職工薪酬借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 做這個 你做貸方負(fù)數(shù)分錄不平

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快賬用戶7819 追問 2020-08-11 10:33

這個摘要的話怎么寫合適 我再弄個你看看 借其他應(yīng)付款甲某1000 貸應(yīng)付職工薪酬1000 借應(yīng)付職工薪酬1000 借主營業(yè)務(wù)成本-1000 摘要要怎么寫就清楚了

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齊紅老師 解答 2020-08-11 10:38

分錄可以 沖押金 沖計(jì)提的工資

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快賬用戶7819 追問 2020-08-11 10:41

好的 謝謝

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快賬用戶7819 追問 2020-08-11 10:42

第一個分錄寫沖押金 第二個寫沖計(jì)提的工資對嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-11 10:47

你好 是的 可以 不用客氣的

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借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-08-11
是的,對的,可以這么做的。
2024-04-23
你好;? 那你收入是多做了是嗎? 你要去紅沖收入才行的 ;? 比如 借以前年度損益調(diào)整? -主營業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸其他應(yīng)付款? ? ;退款 :借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ??
2022-03-30
你好 ; 應(yīng)發(fā)工資不會減少的。實(shí)際發(fā)的工資才會減少。 你們工資表沒有作對把
2021-12-29
可以,這回是可以的,可以工資直接多發(fā),收押金可以直接工資多一欄押金
2020-08-24
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