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用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票,供應(yīng)商已開后有誤,得下個月才能紅沖重新開票,貨款是可以全付嗎還是先付開出正確的發(fā)票

2020-08-10 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-08-10 18:39

你好 都可以 你們自己協(xié)商的

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快賬用戶5401 追問 2020-08-10 18:40

無論那種方式付款,退稅不受影響是吧

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齊紅老師 解答 2020-08-10 18:42

你好 你的發(fā)票開對了不影響

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快賬用戶5401 追問 2020-08-10 18:43

開錯的得跨月才能拿到發(fā)票,這樣申報退稅也是可以的?也就是一張報關(guān)單分兩次退稅可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 18:44

你好 建議發(fā)票退回去 重新開

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齊紅老師 解答 2020-08-10 18:44

開正確的那個發(fā)票拿來退稅

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你好 都可以 你們自己協(xié)商的
2020-08-10
如果在申報增值稅時發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進(jìn)行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進(jìn)行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計(jì)算出正確的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
2023-12-26
您好,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。是的,您的處理非常正確
2022-10-03
您好,這個的話,是重新開一張可以的,然后再給你們開80的就行
2024-08-19
你好,一張報關(guān)單只能報一次,等收齊了再報吧
2020-08-10
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