同學(xué),您好,現(xiàn)在做個(gè)調(diào)整 ,沒有跨年,還好一些。
前兩個(gè)月的營業(yè)收入,因?yàn)闆]有開出發(fā)票,所以先做了借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。現(xiàn)在才知道沒有發(fā)票也得做無票收入,現(xiàn)在修正還來得及么,會(huì)不會(huì)有什么隱患
前兩個(gè)月的營業(yè)收入,因?yàn)闆]有開出發(fā)票,所以先做了借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款?,F(xiàn)在才知道沒有發(fā)票也得做無票收入,現(xiàn)在修正的話,是在這個(gè)月修改,還是前兩個(gè)月修改
17年收到了一筆工程款,貸預(yù)收賬款,財(cái)務(wù)一直以開出發(fā)票時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)收入,當(dāng)時(shí)也沒有做無票收入繳納增值稅,一直到現(xiàn)在還掛賬,現(xiàn)在甲方不要求要發(fā)票了,想轉(zhuǎn)銷掉這個(gè)預(yù)收賬款,涉及到哪些稅?該怎么做分錄?
老師,我有個(gè)問題,就是我接賬的時(shí)候,前面會(huì)計(jì)做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款。但是我也不知道有沒有開發(fā)票,還是說開了發(fā)票已經(jīng)收款了。然后開發(fā)票是不是直接做借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額了。所以導(dǎo)致預(yù)收賬款一直存在。假如這個(gè)情況我應(yīng)該如何調(diào)整阿?要是說借應(yīng)收賬款 我還能預(yù)收沖應(yīng)收。現(xiàn)在不懂咋整了
在物業(yè)管理企業(yè)中,比如本月收取下月的物業(yè)費(fèi)并開了發(fā)票,我現(xiàn)在這家企業(yè)的做賬是 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 借 預(yù)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 正常的不應(yīng)該是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 這家企業(yè)我剛進(jìn)去,我看了下記賬憑證,都沒有出現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入,不知道利潤(rùn)表上怎么體現(xiàn)收入
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅