你好,借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入
出口退稅確認(rèn)收入應(yīng)該怎么做賬
請問純外貿(mào)企業(yè),每月初做賬確認(rèn)上個月出口收入時(shí),和每月初出口退稅申報(bào)對應(yīng)的出口銷售額保持一致。這種確認(rèn)收入的做賬方法合理嗎?會不會違反會計(jì)準(zhǔn)則?
出口退稅企業(yè),怎么確認(rèn)收入?(不開票)
老師請問一下出口退稅怎么確認(rèn)收入分錄和確認(rèn)成本分錄
老師好,出口確認(rèn)收入和預(yù)收賬款有差額應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?是在確認(rèn)收入時(shí)調(diào)整還是在月末調(diào)整
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?