你好,這個是匯對差異的原因嗎?
老師有一筆去年收到的款項 當時就應(yīng)該確認收入了 但是之前的會計做成預(yù)收賬款了 現(xiàn)在我要調(diào)整這筆 是不是可以直接沖預(yù)收賬款轉(zhuǎn) 收入?
老師17年預(yù)收了一筆9800的賬款,沒有確認收入,現(xiàn)在給人家退回去怎么做分錄調(diào)整
老師好,出口確認收入和預(yù)收賬款有差額應(yīng)該怎么做會計分錄?是在確認收入時調(diào)整還是在月末調(diào)整
我們當月有貨物出口,出口的時候沒有結(jié)匯,當月也沒有結(jié)匯。我用當日即期匯率確認收入和應(yīng)收賬款,月末的時候沒有調(diào)整收入,但是調(diào)整了期末的應(yīng)收賬款,這樣處理正確嗎?
填寫出口收匯情況表,有疑點怎么解決
老師,您好,社保是次月交當月的,還是當月的當月交
請問老師,我方付給對方租房違約金,我方是出租方,對方是承租方,對方需要給我方開發(fā)票嗎?
2412000除以8680677.76的百分比多少
老師您好,學校需要拆舊賣廢鐵,我們公司跟學校簽上一個30萬的廢品的一個銷售合同,因為學校打算往上面報30萬,然后我們公司把錢打給學校30萬,學校給我公司開這個發(fā)票,然后我們找收廢品的供應(yīng)商,供應(yīng)商再打給我們公司打150多萬,廢鐵價值150多萬,學校領(lǐng)導(dǎo)想吃回扣,要80萬現(xiàn)金,請問這80萬怎么提出來,風險小。
這個數(shù)據(jù)去哪里找數(shù)據(jù)核對
老師,我想問一下1月份的合計是391.5,為啥本年累計會出現(xiàn)1080.23呢?我期初數(shù)是0啊
老師您好,公司超過30人,有沒有可以少交工會經(jīng)費的辦法
轉(zhuǎn)出未交增值稅包含預(yù)交的稅款嗎?算的時候
老師您好,麻煩問一下有十幾份買賣合同,報印花稅時需要一個一個報嗎,還是合并申報呢