你好,這個是匯對差異的原因嗎?
老師,我做賬的時候遇到問題,2019年已經(jīng)確認為收入,可是款項是2020年1月份收到的,確認收入應(yīng)該是2020年1月,現(xiàn)在我要在2020年做一筆調(diào)整 對嗎?
老師有一筆去年收到的款項 當(dāng)時就應(yīng)該確認收入了 但是之前的會計做成預(yù)收賬款了 現(xiàn)在我要調(diào)整這筆 是不是可以直接沖預(yù)收賬款轉(zhuǎn) 收入?
老師17年預(yù)收了一筆9800的賬款,沒有確認收入,現(xiàn)在給人家退回去怎么做分錄調(diào)整
老師好,出口確認收入和預(yù)收賬款有差額應(yīng)該怎么做會計分錄?是在確認收入時調(diào)整還是在月末調(diào)整
我們當(dāng)月有貨物出口,出口的時候沒有結(jié)匯,當(dāng)月也沒有結(jié)匯。我用當(dāng)日即期匯率確認收入和應(yīng)收賬款,月末的時候沒有調(diào)整收入,但是調(diào)整了期末的應(yīng)收賬款,這樣處理正確嗎?
老師 繳納增值稅 后面付的原始憑證除了銀行回單 是否需要下載完稅證明在后面
老師好!我們業(yè)務(wù)上要對外提供報表,要求利潤為正,我只好加了30萬利澗,資產(chǎn)負債表和利潤表我會改,不知現(xiàn)金流量表可要改了?改哪里?
請問買東西送給客戶,發(fā)票不可以抵扣,但是分錄應(yīng)該怎么做呢?還有就是申報的時候應(yīng)該怎么處理呢
老師,什么是租賃負債的初始入賬金額?
公司25年以前多計提了35萬工資,需要調(diào)整嗎 還是今年暫時不計提工資,只做發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬-工資,社保和個稅這些還是正常計提呢
老師,這種農(nóng)房建設(shè)公司,這種成本主要是工資,可是會引起工會經(jīng)費的繳納,有其他辦法嗎
老師,合伙開了一家充電樁,取得分紅怎么入帳?
老師,您好,持 有待售的資產(chǎn),是全部劃分為持有待售還是只有待售的部分?
老師,你好!我這邊是學(xué)校的財務(wù)?,F(xiàn)在遇到一個調(diào)賬問題,想咨詢下繳納社保問題。之前的賬繳納社保個人部分實際500,但是從工資表中扣了500.5。導(dǎo)致賬不平,多了0.5應(yīng)該如果調(diào)?之前用的科目是其他應(yīng)付款-社保(個人部分)
老師,所得稅匯算清繳今年的固定資產(chǎn)原值與比去年的少了,是用政府獎勵投入生產(chǎn)線的資金沖減了,會不會出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險?