同學你好 這個是可以的

老師您好,請問上市公司規(guī)范做賬的,銷售出庫日期與開出發(fā)票日期,和收款日期都在不同一個月份時:1、會計記賬以銷售出庫當月確認收入對嗎? 2、申報增值稅的時候應以哪個日期確認收入呢? 3、如何做才能快速取到這個需要申報稅的收入數(shù)據(jù)呢?
請問純外貿(mào)企業(yè),每月初做賬確認上個月出口收入時,和每月初出口退稅申報對應的出口銷售額保持一致。這種確認收入的做賬方法合理嗎?會不會違反會計準則?
a公司是外貿(mào)企業(yè),2021年進行出口貨物報關(guān),供應商未開發(fā)票,a公司并未支付供應商貨款,也未收到客戶的銷售款。2021年未確認收入。2022年5月收到供應商開來的專用發(fā)票,a公司當月也同樣做了銷售收入。此時貨款還未收付。 請問如果a公司申請出口退稅時,報關(guān)單上的日期顯示是2021年,會不會影響退稅?
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業(yè)務,實際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務處理和稅務申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進項稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認收入,那確實是出口了,但是確認收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
2025年,維修費因為預算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費,怎么處理?開具的發(fā)票,沒入賬,有稅務風險嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退啥意思?不是開始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請問小規(guī)??刹豢梢约灸┩?,一次做價稅分離?
老師好,請問個人給公司代開經(jīng)營所得-安裝費發(fā)票時預交了1%-2%的個人所得稅,第二年個人所得稅匯算時是否還需要補交個人所得稅
老師,入職時約定一個月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號到30號按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進項稅發(fā)票勾選確認,如果這個月有進項稅發(fā)票,沒有收入,這個時候可以勾選確認嗎?做賬都做完了,這個月沒有收入不能抵扣,
你好,老師請問一下,房租定金不用開發(fā)票吧,比如定金2萬,房租1萬,開房租發(fā)票就行,定金不用開發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價稅合計記賬嗎?外賬虛增的庫存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進貨沒到發(fā)票也沒有從公賬付款,需要做賬嗎?
老師,你好!請問客戶付款扣點是計入財務費用還是營業(yè)外支出