您好,已經(jīng)抵扣的采購方填寫紅字信息表,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到紅字發(fā)把前面做的分錄不變,金額用負(fù)數(shù)做分錄就可以
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時(shí)抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒有信息,12月開紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開的發(fā)票。
老師,企業(yè)收到購貨發(fā)票信息有誤,做紅沖處理,但已經(jīng)抵扣做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,紅沖票開回后該怎么調(diào)賬?
購貨方退貨,但專票已經(jīng)抵扣,開具了紅字增值稅發(fā)票信息表,賬上紅沖之前做的賬,那次月報(bào)增值稅時(shí),怎樣處理?
老師??紅沖發(fā)票怎么處理,就是不知道怎么處理,我們是購買方已認(rèn)證,因退貨要退回銷售方開負(fù)數(shù)讓我們開紅字信息表,我們不是抵扣了嗎?現(xiàn)在退回開了紅字信息表我們做賬需要怎么調(diào)整,謝謝
老師好,我是購買方,對(duì)方專票開的有誤,但我已經(jīng)把專票抵扣了。隨后給他們開過紅字信息表,他們也成功開具紅沖票,并重開發(fā)票了,需要做稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么操作?
可不可以去窗口為員工辦理個(gè)人所得稅匯算清繳
?收到股東轉(zhuǎn)來的專利投資,評(píng)估報(bào)告評(píng)估價(jià)值是40,實(shí)際股東占股35,按照35入無形資產(chǎn),還是按照40入無形資產(chǎn)
企業(yè)所得稅。給一個(gè)季度大于或小于30萬有關(guān)系嗎?
我有裝修裝飾的經(jīng)營范圍,但沒有資格證書,發(fā)票能開”裝飾裝修工程”嗎?
零基礎(chǔ)勝任以下出納工作,一天學(xué)15小時(shí),需要多久能勝任?
2025年6月稅務(wù)要求我們把2023年的所得稅報(bào)表做調(diào)整補(bǔ)繳60萬的所得稅,比如說23年的利潤我之前是150萬,后面稅務(wù)讓我調(diào)整到305萬,那我的未分配利潤也要調(diào)整305-150=155,這個(gè)整體的分錄怎么做呢
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝,也有賣購進(jìn)應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品,請(qǐng)問購進(jìn)搬運(yùn)車1萬多,入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,這道題留下的4臺(tái)自用是不是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,為什么這4臺(tái)不考慮銷項(xiàng)
行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)能做報(bào)銷發(fā)票用嗎
有沒有會(huì)計(jì)會(huì)用到的函數(shù)操作使用的步驟
不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還有就是上個(gè)月成本結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月還要再做負(fù)數(shù)再重新結(jié)轉(zhuǎn)一遍嗎?
您好,是的,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到紅字發(fā)票,需要把成本那個(gè)分錄做紅字金額的分錄,這是在這個(gè)月做的,不影響上期的賬務(wù)處理
老師,是不是就是直接做負(fù)數(shù),再做正數(shù)就可以,不用用到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目?
你好,這樣做也可以,但是您需要在增值稅申報(bào)表里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出