您好,已經(jīng)抵扣的采購方填寫紅字信息表,然后做進項稅額轉(zhuǎn)出,收到紅字發(fā)把前面做的分錄不變,金額用負(fù)數(shù)做分錄就可以
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒有信息,12月開紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開的發(fā)票。
老師,企業(yè)收到購貨發(fā)票信息有誤,做紅沖處理,但已經(jīng)抵扣做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,紅沖票開回后該怎么調(diào)賬?
購貨方退貨,但專票已經(jīng)抵扣,開具了紅字增值稅發(fā)票信息表,賬上紅沖之前做的賬,那次月報增值稅時,怎樣處理?
老師??紅沖發(fā)票怎么處理,就是不知道怎么處理,我們是購買方已認(rèn)證,因退貨要退回銷售方開負(fù)數(shù)讓我們開紅字信息表,我們不是抵扣了嗎?現(xiàn)在退回開了紅字信息表我們做賬需要怎么調(diào)整,謝謝
老師好,我是購買方,對方專票開的有誤,但我已經(jīng)把專票抵扣了。隨后給他們開過紅字信息表,他們也成功開具紅沖票,并重開發(fā)票了,需要做稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么操作?
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
不要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?還有就是上個月成本結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月還要再做負(fù)數(shù)再重新結(jié)轉(zhuǎn)一遍嗎?
您好,是的,做進項稅額轉(zhuǎn)出,收到紅字發(fā)票,需要把成本那個分錄做紅字金額的分錄,這是在這個月做的,不影響上期的賬務(wù)處理
老師,是不是就是直接做負(fù)數(shù),再做正數(shù)就可以,不用用到進項稅轉(zhuǎn)出這個科目?
你好,這樣做也可以,但是您需要在增值稅申報表里填寫進項稅額轉(zhuǎn)出