你好 附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在開(kāi)具的紅紅字信息表一欄

購(gòu)貨方退貨,但專(zhuān)票已經(jīng)抵扣,開(kāi)具了紅字增值稅發(fā)票信息表,賬上紅沖之前做的賬,那次月報(bào)增值稅時(shí),怎樣處理?
老師請(qǐng)問(wèn),我們是購(gòu)貨方,上個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抵扣,這個(gè)月要退貨,我們申請(qǐng)了開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)要走流程,紅字發(fā)票沒(méi)有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對(duì)不通過(guò),要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做?
銷(xiāo)方上個(gè)月開(kāi)具的專(zhuān)票,購(gòu)貨方未抵扣,銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表。銷(xiāo)方怎么做賬?購(gòu)貨方把上個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票退回來(lái)了,銷(xiāo)方開(kāi)紅字發(fā)票信息表,紅字發(fā)票,正確的藍(lán)字發(fā)票,銷(xiāo)方把紅字發(fā)票信息表+紅字發(fā)票+退貨單,入賬,做銷(xiāo)售退貨嗎?銷(xiāo)售退貨,附件都附什么?
一張發(fā)票上部分設(shè)備退貨,購(gòu)方發(fā)票未認(rèn)證,但已入賬退不了,購(gòu)方開(kāi)具紅字信息表勾選的是未抵扣,這種情況銷(xiāo)方同樣依購(gòu)方紅字信息表開(kāi)紅字發(fā)票給購(gòu)方?購(gòu)方后續(xù)怎么認(rèn)證發(fā)票
采購(gòu)方要退貨,已經(jīng)把紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表寄來(lái)了,已經(jīng)抵扣了,我這邊現(xiàn)在要怎么操作啊
老師,這是9月抖音來(lái)客出來(lái)的賬單,抖音結(jié)算和來(lái)客開(kāi)票確認(rèn)的費(fèi)用就是按結(jié)算時(shí)間確認(rèn),就是紅色字體,紅色后面的數(shù)字沒(méi)有算9月收入算到下個(gè)月,她們按給我們支付款確認(rèn)收入,那我是不是跟她們同步,也按這個(gè)確認(rèn)收入呢!就是紅色字體的,沒(méi)有染紅色算到下個(gè)月賬里,公司的都是9月到賬的收入。我們是不是也按她們的確認(rèn)時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入和費(fèi)用,沒(méi)有到賬的算下個(gè)月的收入和費(fèi)用。
只有貨幣資金,損益類(lèi)科目的核算是正確的,,往來(lái)全部都是亂的,應(yīng)該怎么樣調(diào)回正確的賬?
我想問(wèn)一下2020年虧損230000元,那如果2025年有盈那,可以彌補(bǔ)2020年的虧損?正好5年
企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼的收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,增值稅需要繳納嗎
老師請(qǐng)問(wèn)受益所有人備案怎么處理嗎?
老師,我們是有限責(zé)任公司,想投資另一家公司,前他們是一人有限公司,實(shí)繳注冊(cè)資本100萬(wàn),如果我現(xiàn)在分批投資他們,累計(jì)到一百萬(wàn)時(shí)候,他們?nèi)ピ黾幼?cè)資本為200萬(wàn),這樣可以嗎
國(guó)外給我司付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),國(guó)外公司是非居民企業(yè),在中國(guó)無(wú)住所。我司應(yīng)該代扣代繳哪些稅?稅率?
做經(jīng)營(yíng)分析表,1-9月的變動(dòng)成本總額為412萬(wàn)元,1-10月的變動(dòng)成本總額為383萬(wàn)元,變動(dòng)成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動(dòng)成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說(shuō)沒(méi)錢(qián)不給交,可以申請(qǐng)緩交嗎


謝謝,那如何賬務(wù)處理,直接紅沖?
借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售方的分錄增值稅的三級(jí)明細(xì)寫(xiě)什么
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)