你好 附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在開具的紅紅字信息表一欄
購貨方退貨,但專票已經(jīng)抵扣,開具了紅字增值稅發(fā)票信息表,賬上紅沖之前做的賬,那次月報(bào)增值稅時(shí),怎樣處理?
老師請問,我們是購貨方,上個(gè)月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個(gè)月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對不通過,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做?
銷方上個(gè)月開具的專票,購貨方未抵扣,銷方申請開具紅字發(fā)票信息表。銷方怎么做賬?購貨方把上個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票退回來了,銷方開紅字發(fā)票信息表,紅字發(fā)票,正確的藍(lán)字發(fā)票,銷方把紅字發(fā)票信息表+紅字發(fā)票+退貨單,入賬,做銷售退貨嗎?銷售退貨,附件都附什么?
一張發(fā)票上部分設(shè)備退貨,購方發(fā)票未認(rèn)證,但已入賬退不了,購方開具紅字信息表勾選的是未抵扣,這種情況銷方同樣依購方紅字信息表開紅字發(fā)票給購方?購方后續(xù)怎么認(rèn)證發(fā)票
采購方要退貨,已經(jīng)把紅字增值稅專用發(fā)票信息表寄來了,已經(jīng)抵扣了,我這邊現(xiàn)在要怎么操作啊
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
謝謝,那如何賬務(wù)處理,直接紅沖?
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那請問銷售方的分錄增值稅的三級明細(xì)寫什么
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)