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老師好,我是購買方,對方專票開的有誤,但我已經(jīng)把專票抵扣了。隨后給他們開過紅字信息表,他們也成功開具紅沖票,并重開發(fā)票了,需要做稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么操作?

2023-08-17 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-17 10:54

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)

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快賬用戶7939 追問 2023-08-17 11:03

老師我想問的是,這筆需要在電子稅務(wù)局把稅額轉(zhuǎn)出來嗎?我上月已經(jīng)抵扣掉了

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齊紅老師 解答 2023-08-17 11:08

已經(jīng)紅沖了,肯定是需要轉(zhuǎn)出的哈

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快賬用戶7939 追問 2023-08-17 11:58

老師請問怎么操作轉(zhuǎn)出,之前都沒轉(zhuǎn)過

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齊紅老師 解答 2023-08-17 12:02

在附表2的第20行填報(bào)

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借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023-08-17
對的,是的,需要這么做。
2023-03-22
不需要,沖紅的購買方那兩聯(lián)不要給對方
2023-08-22
您好,你們抵扣了的話,你們需要出紅字發(fā)票信息表的,對方需要給你們紅字發(fā)票和正確的發(fā)票。
2021-03-16
對,紅字發(fā)票是需要給你們的。
2021-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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