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上一個會計計提了工資,卻一直沒發(fā)工資,已經(jīng)好幾年過去了,應(yīng)付職工薪酬一直掛著帳,現(xiàn)在我要怎么做才可以?

2020-08-10 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-10 10:26

你好,需要全部沖減了才可以,或者不再計提,先沖減賬面的

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快賬用戶1384 追問 2020-08-10 10:27

一次性沖減,還是慢慢沖減

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快賬用戶1384 追問 2020-08-10 10:28

要憑工資單沖減嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 10:30

最好是慢慢沖減,一次性數(shù)據(jù)太大了

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快賬用戶1384 追問 2020-08-10 10:31

要憑工資單沖減嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 10:31

有的話最好附著就可以

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快賬用戶1384 追問 2020-08-10 10:34

那現(xiàn)在我不能再計提工資了嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 10:35

不要再計提了,賬上很大了已經(jīng)

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快賬用戶1384 追問 2020-08-10 10:36

沒聽懂 怎么辦

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快賬用戶1384 追問 2020-08-10 10:37

不計提,成本就不夠了,怎么辦呢

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快賬用戶1384 追問 2020-08-10 10:42

上一個會計計提的工資,她已經(jīng)做成本了

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齊紅老師 解答 2020-08-10 10:44

你應(yīng)付職工薪酬帳上掛的很多了

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快賬用戶1384 追問 2020-08-10 10:47

那該怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-08-10 10:49

慢慢沖減,不再計提的

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快賬用戶1384 追問 2020-08-10 12:09

現(xiàn)在不計提,我成本這塊就不夠了啊

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:03

那你再計提,以前還那么多,沒有辦法了

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你好,需要全部沖減了才可以,或者不再計提,先沖減賬面的
2020-08-10
借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
2021-07-12
您好,90元就不要去調(diào)去年的賬了,直接在7月調(diào)整 J:管理費(fèi)用-工資 -90 D:應(yīng)付職工薪酬 -90 這樣就平了
2023-08-06
對于 2024 年計提但確定無法發(fā)放的工資,在匯算清繳調(diào)增后,賬務(wù)上有以下幾種處理方式: 沖回多計提金額:若執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整。分錄為借 “應(yīng)付職工薪酬”,貸 “以前年度損益調(diào)整”;再借 “以前年度損益調(diào)整”,貸 “利潤分配 —— 未分配利潤 ” 。若執(zhí)行《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》,不使用 “以前年度損益調(diào)整” 科目,直接沖減當(dāng)期損益,比如借 “應(yīng)付職工薪酬”,貸 “管理費(fèi)用”(或其他費(fèi)用類科目 )。 后續(xù)發(fā)放處理:也可以先掛賬,等后續(xù)有合適情況發(fā)放時再處理。若之后發(fā)放,會計上正常做支付工資分錄;稅務(wù)上,由于前期已調(diào)增,發(fā)放當(dāng)年做納稅調(diào)減。 以負(fù)數(shù)沖減:如果不想保留在賬上,且確定不再發(fā)放,可將多計提部分以負(fù)數(shù)形式?jīng)_減,直接調(diào)整相關(guān)成本費(fèi)用科目。 但這種方法可能影響當(dāng)期利潤,需謹(jǐn)慎使用。
2025-03-17
你好這個可以的,借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2021-06-22
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