你好,需要全部沖減了才可以,或者不再計提,先沖減賬面的
上一個會計計提了工資,卻一直沒發(fā)工資,已經(jīng)好幾年過去了,應(yīng)付職工薪酬一直掛著帳,現(xiàn)在我要怎么做才可以?
老師好,我現(xiàn)在看去年的賬,發(fā)現(xiàn)有一個月的社保交了,但是沒有計提,然后應(yīng)付職工薪酬-社保-個人就一直掛著借方,這筆賬要怎么調(diào)平呢
1、計提工資一直都以實發(fā)工資去計提,現(xiàn)在需要如何調(diào)整?2、計提工資時可以直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?3、去年做了計提工資,去年沒有做發(fā)放的,今年匯算清繳之后才做發(fā)放,如何做分錄?
老師,上年度計提的一筆工資之前少發(fā)了90元,一直掛在應(yīng)付職工薪酬,到今年7月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在要怎么做賬,會影響之前的報表嗎?
老師您好,22年有一筆計提工資2000的會計分錄,一直沒有發(fā)放,現(xiàn)在已經(jīng)24年了,資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付職工薪酬一直有個2000的期初余額,這樣怎么處理啊
換匯成本是什么意思?通俗的講
老師,您好,我這邊問一下,我們是直營公司,銷售的商品都是從總部直接發(fā)貨給顧客,我們進(jìn)貨款打給總部,總部確認(rèn)之后,發(fā)貨給顧客,但是發(fā)票未開 給我們,我們應(yīng)該怎么做賬
@老師,我們委托供應(yīng)商,加工刀片收到的勞務(wù)修理修配的發(fā)票如何賬務(wù)處理,計入什么科目?其中這個刀片是我們生產(chǎn)設(shè)備的原材料。計入制造費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi)
長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-利息科目是負(fù)數(shù),怎樣攤銷,分錄怎樣做
老師,應(yīng)收賬款在貸方表示我收多了嗎
老師,商品銷售價格低于進(jìn)貨價,可以嗎?有沒有什么影響
我們委托供應(yīng)商,加工刀片收到的勞務(wù)修理修配的發(fā)票如何賬務(wù)處理,計入什么科目?其中這個刀片是我們生產(chǎn)設(shè)備的原材料。
老師 金融資產(chǎn)怎么區(qū)分需要計算利息呢
企業(yè)聯(lián)系方式未更新最新
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?有幫代扣代繳個稅,勞動合同不是與我們公司簽訂的
一次性沖減,還是慢慢沖減
要憑工資單沖減嗎
最好是慢慢沖減,一次性數(shù)據(jù)太大了
要憑工資單沖減嗎
有的話最好附著就可以
那現(xiàn)在我不能再計提工資了嗎
不要再計提了,賬上很大了已經(jīng)
沒聽懂 怎么辦
不計提,成本就不夠了,怎么辦呢
上一個會計計提的工資,她已經(jīng)做成本了
你應(yīng)付職工薪酬帳上掛的很多了
那該怎么辦
慢慢沖減,不再計提的
現(xiàn)在不計提,我成本這塊就不夠了啊
那你再計提,以前還那么多,沒有辦法了