同學(xué)你好,他確認(rèn)收入時(shí)分錄 借現(xiàn)金 貸收入 這里收入應(yīng)該含有增值稅沒有體現(xiàn),所以從收入里剝離增值稅就是借收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)

結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入增值稅這個(gè)分錄沒看懂
老師,我的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有什么問題嗎?是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?我看代理記賬公司只有一個(gè)分錄就是未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,稅務(wù)稽查未開票收入,還沒有做分錄,只是做了繳納增值稅分錄,現(xiàn)在匯算清繳營(yíng)業(yè)收入跟增值稅相差未開票收入金額,現(xiàn)在需要在12月份補(bǔ)做收入分錄嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
想咨詢下:發(fā)票項(xiàng)目名稱如圖,這種發(fā)票可以入賬報(bào)銷嗎?
老師,我想咨詢一下,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在因未申報(bào)工商2025年的年報(bào)被列入了異常名錄,我現(xiàn)在要注銷這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,請(qǐng)問需要先把這個(gè)異常移出來嗎?還是說可以不用移除直接注銷呢?
公司10月份已經(jīng)報(bào)了免抵申報(bào)了,怎么撤回出口免抵退申報(bào)
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問,自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤(rùn),這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開,怎么繳稅?
老師發(fā)票開的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤(rùn)分成,b公司給a開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國(guó)內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎


但是他借的是整個(gè)收入,沒有剝離增值稅出來啊
之前收入含稅,所以才轉(zhuǎn)出來從借方。