您好,你可以給稅務(wù)大廳打個(gè)電話告訴她稅號(hào)。讓她查一下有沒(méi)有漏報(bào)的稅,沒(méi)有的話就說(shuō)明申報(bào)了,你這個(gè)圖片不是很明顯
上周去稅務(wù)局辦理遷金庫(kù),但是我公司沒(méi)季報(bào)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,稅務(wù)局讓我?guī)?bào)表去柜臺(tái)辦理,我沒(méi)時(shí)間就自己在網(wǎng)上給辦理了,不知道這樣算不算報(bào)上了,算成功了嗎?
老師,我的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)是沒(méi)有季報(bào)的,但是我們申報(bào)是季報(bào),上次我報(bào)4-6月的時(shí)候直接按6月月表報(bào)了,也就是我報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在我這個(gè)月報(bào)就不對(duì)了,我這個(gè)必須要去稅務(wù)局更正嗎?
老師是這樣的,我去稅務(wù)局給一家公司認(rèn)定稅種,上個(gè)月去的,結(jié)果這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局給我認(rèn)定成小規(guī)模了,我也不知道進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅才知道,但是在上個(gè)月之前沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),就前兩天開(kāi)了3張票,我剛把它作廢了,我想問(wèn)我周一去改成一一般納稅人什么時(shí)候能生效,還有電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的季度申報(bào)我要不要報(bào)還是重新核定
請(qǐng)問(wèn)老師:我8/25在網(wǎng)上辦理了新辦納稅人套餐業(yè)務(wù)也提交成功了,但是我沒(méi)有進(jìn)行稅費(fèi)稅種核定,這樣對(duì)于后期報(bào)稅有影響嗎?小規(guī)模納稅人季度報(bào)時(shí)間在10月份,我不知道我現(xiàn)在辦理了這個(gè)套餐是不是就可以等著10月報(bào)稅,我還有什么需要操作的嗎?
老師您好,我想問(wèn)下就是我自己2020年匯算清繳的時(shí)候報(bào)上去的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅年度納稅申報(bào)表不一致怎么辦,我一直都發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了 但是不知道怎么處理
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
民營(yíng)醫(yī)院合規(guī)績(jī)效方案有嗎
我在快賬里面,是從3月開(kāi)始錄入卓越家具憑證的,但錄入4月憑證時(shí),收到湖南同方家具的126000的應(yīng)付賬款,但這筆應(yīng)付賬款發(fā)生在2月,系統(tǒng)里沒(méi)有,所以導(dǎo)致明細(xì)賬結(jié)果不對(duì),請(qǐng)問(wèn)怎么處理
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
老師好,什么叫合營(yíng)企業(yè),什么叫聯(lián)營(yíng)企業(yè)
我現(xiàn)在這個(gè)公司,去年的賬是之前的會(huì)計(jì)做在賬無(wú)憂系統(tǒng)里的,已經(jīng)結(jié)賬了,所有的固定資產(chǎn)她做到庫(kù)存商品里了,今年開(kāi)始是用管家婆做賬,我該怎么做?老板現(xiàn)在是要貸款,銀行要25年5月以前的財(cái)務(wù)報(bào)表和固定資產(chǎn)明細(xì),庫(kù)存商品明細(xì),我要咋做??? 老師,我可以直接在管家婆里重新做去年的賬嗎?
跨境電商公司與境外倉(cāng)發(fā)給客戶發(fā)貨的明細(xì)用哪些數(shù)據(jù)去對(duì)賬?如何對(duì)?應(yīng)該如何分析數(shù)據(jù)如何分頭程已入庫(kù)海外倉(cāng)的商品。是否已全部銷售,全部出庫(kù),是否有異常商品?要清楚的知道海外倉(cāng)在庫(kù)出庫(kù)的明細(xì)數(shù)據(jù)。
針對(duì)破產(chǎn)清算的商業(yè)地產(chǎn),有那些稅收優(yōu)惠,轉(zhuǎn)讓債權(quán),轉(zhuǎn)讓物權(quán)分別有什么稅收優(yōu)惠
老師 實(shí)收資本實(shí)繳 在過(guò)渡期內(nèi)分五次注入達(dá)到全額實(shí)繳 可以不 如果可以 稅務(wù) 工商怎么處理
ECN變更要通知財(cái)務(wù)部門(mén)的嗎?尤其是成本會(huì)計(jì)
我之前的增值稅報(bào)錯(cuò)了,怎么更正呢?
我要辦稅。里面有更正申報(bào)表