你好,小規(guī)模超30萬是交1%的增值稅,金額是不含稅的話450000*1%
小規(guī)模超30萬是交1%的稅還是交企業(yè)所得稅?如果本季度45萬要交多少稅
小規(guī)模季度收入超過30萬要交多少企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人季度45萬免稅,如果超過30萬是不是要交個稅呀
小規(guī)模的開普票如果超過30萬一個季度怎么交增值稅跟企業(yè)所得稅,稅率是多少
小規(guī)模納稅人企業(yè),季度45萬內(nèi)不交稅,稅率是1%?如果本季度開了50萬的話,稅率是多少?還是1%嗎?
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務,但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
我們公司現(xiàn)是小規(guī)模納稅人,今年前兩個季度都是0申報,本地稅務局不同意O申報,必須要有數(shù)據(jù)。我是這個月才來上班的,以前公司沒開過發(fā)票,銀行也沒有數(shù)據(jù),我查了內(nèi)部數(shù)據(jù)1到7月份每月銷售額有五十多萬,我在要怎么樣去對稅務局
老板招我來的目的是想轉(zhuǎn)一般納稅人
既然有銷售就要申報呀,可以去更正申報
沒有發(fā)票怎么申報?能教我怎么做嗎?我現(xiàn)在不知道從哪里做起,以前沒做過,
沒有發(fā)票就是未開票收入,和你開票收入加一起申報
我們是來料加工廠,沒有庫存(拿來做完就還回去的),申報要依據(jù)嗎?比如生產(chǎn)線上的計件單什么的(意思要不要拿什么來證明你一個月的銷售額)
拿你的帳來證明,有銷售就要做賬