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#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)7月份發(fā)生的外聘保潔費(fèi)沒計(jì)提,8月份拿來發(fā)票直接分錄借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,這樣行嗎?

2020-08-09 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-09 10:41

外聘保潔費(fèi)沒有計(jì)提,8月份拿到發(fā)票 可以直接計(jì)入勞務(wù)成本,如果是有收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。 正常是7月份有收入時(shí),需要計(jì)提成本。結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本?,F(xiàn)在沒有計(jì)提,只能按照發(fā)票入賬處理了

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快賬用戶2786 追問 2020-08-09 10:47

7月份也沒計(jì)收入就不需要計(jì)提對(duì)嗎老師?這個(gè)月記收入的話直接做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本 -外聘保安費(fèi),貸銀行存款,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,這樣對(duì)嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-09 10:50

物業(yè)公司怎么可能沒有收入,按月確認(rèn)收入。按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,不管收入是否收到,按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,也應(yīng)確認(rèn)物業(yè)管理的收入。 做收入的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 至于勞務(wù)成本就是存在外包的成本,以及自己物業(yè)公司的服務(wù)人員的工資等了。

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快賬用戶2786 追問 2020-08-09 10:53

7月份剛交鑰匙,票都沒到我這?就拿來一個(gè)外聘保安費(fèi)的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-08-09 10:55

那就是按8月開始計(jì)算物業(yè)收入,按你說的方法處理

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外聘保潔費(fèi)沒有計(jì)提,8月份拿到發(fā)票 可以直接計(jì)入勞務(wù)成本,如果是有收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。 正常是7月份有收入時(shí),需要計(jì)提成本。結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本?,F(xiàn)在沒有計(jì)提,只能按照發(fā)票入賬處理了
2020-08-09
不用計(jì)提,直接支付做賬就可以了
2020-09-23
同學(xué)你好 這個(gè)暫估的分錄不對(duì) 應(yīng)該是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
2023-04-07
同學(xué)你好,是正確的;
2021-07-19
你好,可以的,可以這么做的
2022-08-27
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