三、非正常損失對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 非正常損失需進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形主要包括以下幾個(gè)方面: (一)非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物,以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。 所以運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅也是要轉(zhuǎn)出的
這個(gè)題目的答案為(12.8+0.9)*(1-10%)為什么運(yùn)費(fèi)的增值稅額要進(jìn)去,我認(rèn)為的是 12.8*(1-10%)+0.9=12.42
老師,幫我看一下這道題: 從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)者(小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法)作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明的金額為30萬(wàn)元,稅額為0.9萬(wàn)元 此處答案計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額是:30x10%=3萬(wàn)。 我的困惑是既然發(fā)票金額是30萬(wàn),進(jìn)賬稅額是0.9萬(wàn),那實(shí)際支付出去的錢是30.9萬(wàn),如果拿30.9萬(wàn)去跟農(nóng)戶購(gòu)買,直接按買價(jià)10%抵扣,那這樣可以抵扣3.09萬(wàn),那這樣豈不是稅負(fù)不公平嗎?而學(xué)堂上的老師解釋的是為了跟農(nóng)戶保持稅負(fù)公平,所以也用10%,所以很困惑。
16.9取得專用發(fā)票不用算成本,但是運(yùn)輸費(fèi)這個(gè)我搞不明白,為什么10萬(wàn)要算成本。運(yùn)輸費(fèi)增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額0.9萬(wàn)元,和運(yùn)輸費(fèi)10萬(wàn)元,有什么關(guān)系,這句話是什么意思
從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)者(小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法)作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬(wàn)元,稅額為0.9萬(wàn)元,同時(shí)支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元(不含增值稅) ,取得運(yùn)輸部門開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額為0.5萬(wàn)元。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 為什么答案是(30*9%+0.5)*(1-20%) 而不是(0.9+0.5)*(1-20%)呢
老師,這題我看不懂,首先凈資產(chǎn)不是等于可辨認(rèn)凈資產(chǎn)+商譽(yù)嗎?為什么答案12000*10%之后還要加上商譽(yù)1000*10%?其次是這個(gè)答案我不理解,題目說(shuō)了凈資產(chǎn)的增加是因?yàn)樵摴井?dāng)年凈利潤(rùn)增加導(dǎo)致的,為什么還要分一部分到留存收益?
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷,應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問(wèn)一下我們到位買財(cái)務(wù)軟件合同5萬(wàn)開(kāi)票也是五萬(wàn)、付錢也是五萬(wàn)。可以優(yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開(kāi)票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個(gè)賬戶,一個(gè)基本戶,一個(gè)一般戶,基本的戶的走款都有開(kāi)票的,一般戶得走款都沒(méi)有開(kāi)票,老板說(shuō)一般戶得走款不做賬,這個(gè)說(shuō)不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么做?,后面實(shí)際發(fā)的時(shí)候計(jì)提和個(gè)稅分別怎么處理?謝謝
公司沒(méi)有業(yè)務(wù)沒(méi)收入,但是發(fā)工資的情況下,做個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月