取得專票 運輸費10萬表示不含稅金額,運輸費進項稅額0.9,稅率9%,10×9%=0.9的稅額
甲貨運公司為增值稅一般納稅人,2018年12月經(jīng)營情況如下:(1)從事運輸服務(wù)·開具增值稅專用發(fā)票注明不含增值稅運輸費320萬元·裝卸費36萬元(2)從事倉儲服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票注明不含增值稅倉儲費110萬元·裝卸費18萬元(3)進口貨車自用,海關(guān)審定的貨價為160萬元,運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費5萬元·運輸費12萬元保險費3萬元(4)在國內(nèi)購進小汽車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,注明價款為80萬元,增值稅128萬元(5)購買礦泉水,取得增值稅專用發(fā)票·注明增值稅128萬元,其中60贈送給客戶40%用于職工福利,采購該批礦泉水時接受交通運輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票·注明增值稅0.1萬元已知:交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%;貨車的進口關(guān)稅稅率為20%·甲公司取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書車輛購置稅稅率為10%。有關(guān)甲運輸公司提供運輸,倉存服務(wù)取得收入的銷項稅額怎么計算
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一般稅率13%,2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額為160萬元; (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額為58.5萬元; (3)將試制的一批新產(chǎn)品用于該企業(yè)的職工福利,這批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為40萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 (4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款120萬元,進項稅額15.6萬元,貨物驗收入庫;另外,支付購貨的運輸費用取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費6萬元,稅0.54萬元。 (5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價60萬元,支付給運輸單位的運費取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅款0.9萬元。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 要求:計算該企業(yè)2019年6月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應(yīng)納增值稅額。
16.9取得專用發(fā)票不用算成本,但是運輸費這個我搞不明白,為什么10萬要算成本。運輸費增值稅的進項稅額0.9萬元,和運輸費10萬元,有什么關(guān)系,這句話是什么意思
從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進項稅額核定扣除辦法)作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元,同時支付給運輸單位的運費5萬元(不含增值稅) ,取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的稅額為0.5萬元。本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 為什么答案是(30*9%+0.5)*(1-20%) 而不是(0.9+0.5)*(1-20%)呢
購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款為60萬,進項稅額9.6萬,另外支付購貨的運輸費用6萬,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,計算該貨物可以抵扣的進項稅額??=9.6+6×6%=9.96萬元為什么運輸費用稅率這里用6%,不是快遞業(yè)6%,貨物運輸9%嗎?
老師,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,帳上利潤要分紅,怎么交稅
老師請問一下,科技公司購買了很多元器件,研發(fā)的設(shè)備上用來測試的,這種元器件怎么入賬,入哪個科目
老師七小題固定資產(chǎn)清理下面應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項是怎么算出來的?
網(wǎng)上刷到好多說有個地方實行了電子憑證,那是不是不用把紙質(zhì)的憑證打印出來,也包括發(fā)票嗎?
老師,請問商品入庫后的人工費及其他費用,計入什么科目
老師,請問法人股東可以以銀行承兌做為投資款投資嗎?可以的話,原始單據(jù)是付被書的承兌嗎?但這種系統(tǒng)不能備注投資款
你好,請問我們分包有個員工受傷了。由我們公司統(tǒng)一購買的保險,住院費是我們項目經(jīng)理墊付的,墊付了3000元,有住院單子3000元。保險公司賠付了醫(yī)療費2500。請問怎么入賬呢
老師,我想問下,我公司員工,在5月的時候給交了社保,但是沒有申報扣繳,7月的時候才申報扣繳的,然后7月的工資表里個人部分沒有加5月份的部分,這個個人部分要從他的工資里面扣掉,但是我公司錢已經(jīng)交了,我要計提呢,我在請憑證里加上補扣的這5月的個人部分,這個就借貸不平了,我咋轉(zhuǎn)不過來了,該怎么做分錄呢
老師客戶對賬要求扣10元手續(xù)費,開票應(yīng)該怎么開跟對賬單一致呢
公司采購商品,對方跨月開發(fā)票,發(fā)票回來需要在 OA 上走流程么?