你好 這個(gè)處理正確的
老師,你好,報(bào)銷辦公費(fèi)的時(shí)候,如果是直接給報(bào),借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,如果個(gè)人墊付一段時(shí)間報(bào)銷的話,先 借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款_個(gè)人,報(bào)銷時(shí),借:其他應(yīng)付款_個(gè)人,貸庫存現(xiàn)金,對(duì)嗎?
個(gè)人報(bào)銷辦公用品分錄可以:借管理費(fèi)用—辦公費(fèi)、貸其他應(yīng)付款—Xx;借其他應(yīng)付款—xx、貸現(xiàn)金;可以通過“其他應(yīng)付款”過度嗎?還是直接借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)、貨現(xiàn)金,謝謝
報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄 1、現(xiàn)金支付時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 2、銀行付款時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:銀行存款 3、沖銷個(gè)人掛賬時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 4、私人賬戶報(bào)銷費(fèi)用相當(dāng)于私人墊付的資金時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 老師,3.4里面貸方的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎?什么時(shí)候需要沖平其他應(yīng)付款???
報(bào)銷餐費(fèi)的時(shí)候,為什么不是 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 而是 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金
老師,你好,預(yù)支差旅費(fèi):借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款 回來報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 這樣對(duì)嗎?如果 是:借:管理費(fèi)用-備用金 貸:銀行存款
請(qǐng)問老師,今天下午專管員打電話說,市SWJ,要詢問我們有沒有無票收入,我不知道該怎么回答,我覺得我應(yīng)該回復(fù),沒有,都開票的,又怕他們掌握了什么資料,請(qǐng)老師幫忙解答
跨年票可以紅沖嗎?有沒有期限
這月補(bǔ)交23年代扣代繳的增值稅,還能抵扣嗎
計(jì)提了工資,也弄現(xiàn)金做了賬,但其中有部分現(xiàn)金實(shí)際并未發(fā)出,我這要怎么調(diào)賬調(diào)表
老師你好,我想問一下這個(gè)題里面第四問的答案2280.25是怎么計(jì)算得來的?
手撕發(fā)票蓋錯(cuò)了章可以在旁邊加蓋一個(gè)發(fā)票專用章嗎
老師 請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)退稅額 不應(yīng)該是5萬x3年x10%么 上課是這么講的呀
老師,我們公司類似二手房東的業(yè)務(wù),先交了房租,其他公司再租我們的房子。我們先交的房租。是直接計(jì)入長期待攤費(fèi)用,還是直接計(jì)入成本
老師請(qǐng)問這題B選項(xiàng) 運(yùn)輸費(fèi)5000為什么不直接計(jì)入成本 為什么是計(jì)入在建工程呢
我公司有個(gè)股東是自然人股東,100%持股,現(xiàn)在這個(gè)股東把股份全額轉(zhuǎn)給法人股東,請(qǐng)問需要交個(gè)人所得稅嗎?