因為其他應付款是資產(chǎn)負債表科目,還沒有實現(xiàn)損益的
老師,你好,報銷辦公費的時候,如果是直接給報,借管理費用_辦公費,貸庫存現(xiàn)金,如果個人墊付一段時間報銷的話,先 借管理費用_辦公費,貸其他應付款_個人,報銷時,借:其他應付款_個人,貸庫存現(xiàn)金,對嗎?
以前做電費是是借管理費用電費貸其他應付款,實付是借其他應付款貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在是直接借管理費用貸庫存現(xiàn)金,已經(jīng)年結結束,如何彌補
【例題?多選題】4月1日,某企業(yè)高管出差預借差旅費10000元,以庫存現(xiàn)金支付。10日出差歸來,報銷差旅費9000元,將剩余現(xiàn)金繳回。則下列處理不正確的有()A.借:管理費用10000貸:庫存現(xiàn)金10000B.借:其他應收款10000貸:庫存現(xiàn)金10000C.借:管理費用9000庫存現(xiàn)金10000貸:其他應收款10000D.借:銷售費用9000貸:庫存現(xiàn)金90001/15
為什么張瑩用現(xiàn)金報銷辦公費 分錄是: 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 為什么分錄不是: 借:管理費用 貸:其他應付款—張瑩 ???
報銷刻章費,為什么不是分兩步 1.借:管理費用——開辦費 貸:其他應付款——杜永紅 2、借:其他應付款——杜永紅 貸:庫存現(xiàn)金 那為什么答案是
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
為什么發(fā)放工資的時候,做賬時,其他應收款—社保費,其他應收款—住房公積金是在貸方的呢?不是應該在借方,向員工應該收回來的嗎?
? 你不是在問餐費的問題嗎???