您好,這個(gè)計(jì)入以前年度損益調(diào)整里面
老師,代扣代繳的增值稅能抵扣嗎
老師,我們?nèi)ツ杲o境外付款,合同比如100,我們也支付了100。今年稅務(wù)系統(tǒng)提示未做代扣代繳增值稅,我們也已經(jīng)補(bǔ)繳,想問一下這個(gè)代扣代繳的增值稅,還能作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
請(qǐng)問23年3月份公司代扣代繳個(gè)人所得稅少交了900元.這個(gè)月補(bǔ)交有滯納金嗎?
請(qǐng)問23年補(bǔ)交2022年12月份的增值稅稅款,可以全額抵扣23年企業(yè)所得稅嗎
老師,代扣代繳增值稅這個(gè)月繳款了 就必須這個(gè)月抵扣嗎 還是可以留抵的?
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎