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老師,這個(gè)月轉(zhuǎn)出未交增值稅為592.81,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅592.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅:592.81,上月還有462.37的留抵,這月需交130.44,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅130.44貸:銀行存款130.44,這樣應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目里就有余額了,怎么處理

2020-08-08 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-08 08:50

你好,你第一個(gè)分錄金額應(yīng)該是130.44

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快賬用戶4636 追問 2020-08-08 08:51

意思是扣除留抵的稅額

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齊紅老師 解答 2020-08-08 08:56

你好是的,可以這么理解。

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快賬用戶4636 追問 2020-08-08 09:55

那么,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目就有余額了,正常嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-08 10:01

沒有余額 你上月留底咋做的

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快賬用戶4636 追問 2020-08-08 10:02

我剛接的賬,上月留抵沒做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2020-08-08 10:04

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅做這個(gè)。

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快賬用戶4636 追問 2020-08-08 10:06

再做一筆這分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-08 10:09

你好是的。 要不你前后不連接

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快賬用戶4636 追問 2020-08-08 10:11

好的!謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-08 10:12

不用客氣的,應(yīng)該的。

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快賬用戶4636 追問 2020-08-08 11:08

老師,我按你這樣做了,可是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目還有余額

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-08 11:08

看下具體的那個(gè)科目有余額

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快賬用戶4636 追問 2020-08-08 11:10

正常沒有余額嗎

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快賬用戶4636 追問 2020-08-08 11:10

我看以前的會(huì)計(jì)做的也有余額

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-08 11:12

當(dāng)月繳納上個(gè)月的,之后沒有做這個(gè)月的沒有余額

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快賬用戶4636 追問 2020-08-08 11:14

上月留抵就不需要做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2020-08-08 11:16

留底我給你寫了 10點(diǎn)零四分的那個(gè)就是

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快賬用戶4636 追問 2020-08-08 11:23

我做了,為啥還會(huì)有余額

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-08 11:26

具體的那個(gè)明細(xì) 應(yīng)交增值稅是二級科目

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你這個(gè)留底稅額沒有做分錄嗎,借轉(zhuǎn)出未交增值稅130.44 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅592.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅:592.81, 這個(gè)是根據(jù)余額結(jié)轉(zhuǎn)的,多結(jié)轉(zhuǎn)需要沖掉,借轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù) 貸未交增值稅,負(fù)數(shù),-130.44
2020-08-08
你好,你第一個(gè)分錄金額應(yīng)該是130.44
2020-08-08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2024-03-09
你好,根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-12-03
你好,之前還需要這樣做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2023-06-05
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