您好,可以代開的,目前稅率為1%
老師您好,請問個人可以去稅局代開工程服務或勞務發(fā)票嗎?請問稅率是多少呢?
老師您好,請問個人去稅局代勞務發(fā)票給建筑企業(yè),都需要繳哪些稅呢?請問稅率分別是多少呢?謝謝老師!
請問老師個人去稅務局代開的工程預算服務費或者工程監(jiān)理費算勞務發(fā)票嘛
請問,個人去稅務局開勞務發(fā)票,稅率是多少呢?
老師好!請問一下公司可以和員工簽訂勞務合同嗎?發(fā)勞務工資的話,要不要去稅局代開發(fā)票?勞務工資個稅稅率是多少?
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務報表是對的,還需要更正去年季度財務報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設計服務。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數(shù)據(jù)啊?也就是說,在往期的報表是成本要調減5萬,相當于利潤就要調增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務收入按什么設置明細科目
老師,請問有沒有金額限制呢?
您好,沒有金額的限制的
比如需要開一千萬的工程服務發(fā)票,是不是繳納1千萬*1%的稅?不會再有其他稅了嗎?
您好,這只是增值稅的,還有個人所得稅,印花稅,城建稅之類的。
老師,還有一個問題,個人給建筑企業(yè)開的發(fā)票,是不是建筑企業(yè)的公戶可以直接轉賬給開票的個人私人賬戶?
您好,是的,可以直接轉賬的,只要去稅局代開了發(fā)票,就是合法的匯款。
老師,那請問下個人所得稅,印花稅,城建稅之類的按什么稅率征稅呀?個人怎么去繳納這些稅呀?
您好,代開發(fā)票的時候,稅局會代扣的。