你好 按照正常開(kāi)票的分錄入賬 確認(rèn)收入和增值稅
老師,您好!上個(gè)月我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是不想0申報(bào),所以做了1萬(wàn)塊錢(qián)的無(wú)票收入,我想問(wèn)下這個(gè)無(wú)票收入怎么入賬呢?
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),上個(gè)季度收入了15萬(wàn),對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,我們就做的無(wú)票收入,但是12月份他們想要我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,我們就補(bǔ)了,那1月份報(bào)稅的時(shí)候增值稅及附加稅申報(bào)表格要怎么填列呢
老師您好,我想問(wèn)您一下,二月份我們有無(wú)票收入,報(bào)稅也報(bào)了無(wú)票收入,三月份的時(shí)候?qū)Ψ接忠l(fā)票了,我們也給開(kāi)了,我想知道這種怎么處理?用做賬嗎?如果做賬分錄怎么寫(xiě)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)月是做的無(wú)票收入,然后比這個(gè)月實(shí)際開(kāi)票多了點(diǎn),所以就上了幾十塊錢(qián)的稅,我這個(gè)月做無(wú)票收入負(fù)數(shù)的時(shí)候就把上稅的那部分收入扣出來(lái)就可以了對(duì)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)我上月做了無(wú)票收入申報(bào),這個(gè)做無(wú)票收入負(fù)數(shù)申報(bào),但是數(shù)據(jù)沒(méi)有同步到主表呢
生產(chǎn)很多種塑料袋,那制造費(fèi)用按什么分?jǐn)偂?/p>
個(gè)體戶出租自用房和車(chē)給自己使用稅率各是多少
老師,例題2呃呃呃賬務(wù)處理怎么寫(xiě)
收到銀行存款利息飛計(jì)入什么科目
老師小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)300萬(wàn),也是享受1個(gè)點(diǎn)的稅收優(yōu)惠嗎,1個(gè)點(diǎn)的稅收優(yōu)惠有什么限制嗎
甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項(xiàng)租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺(tái)管理用設(shè)備,租賃期為10年,年租金為200萬(wàn)元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項(xiàng)設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬(wàn)元。 問(wèn)題是,運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬(wàn)元。計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的成本?還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項(xiàng)租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺(tái)管理用設(shè)備,租賃期為10年,年租金為200萬(wàn)元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項(xiàng)設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬(wàn)元。 問(wèn)題是,運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬(wàn)元。計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的成本?還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
假如我在事業(yè)單位上班未從事會(huì)計(jì)工作,不能給我提供從事會(huì)計(jì)工作年限的證明,但是我有會(huì)計(jì)證需要繼續(xù)教育學(xué)習(xí),信息采集時(shí)填的其他單位提供的證明可以嗎
老師 注冊(cè)公司時(shí)留的聯(lián)系人的方式會(huì)報(bào)送稅務(wù)嗎
計(jì)算增值稅稅負(fù)率是看增值稅稅報(bào)表的19欄還是24欄
那我掛賬沒(méi)有對(duì)應(yīng)的下游這個(gè)怎么處理
先掛一個(gè) 以后再?zèng)_減收入和往來(lái)