你好同學(xué),可以開技術(shù)服務(wù)費同學(xué)。
老師,別人用我們的共享實驗室做實驗,我們簽訂的合同內(nèi)容是實驗費,我們給對方開具發(fā)票可以開技術(shù)服務(wù)費嗎?如果不可以,我們這種情況如何簽合同,如何開發(fā)票。
老師,請問我們20年12月,和其他企業(yè)簽了一份30萬的技術(shù)服務(wù)合同,對方已經(jīng)開票給我們企業(yè),我們已入賬20年費用,但21年開始對方不履行合同內(nèi)容,對方想讓我們把發(fā)票退回,請問那我應(yīng)該如何做賬?
老師,我們公司行業(yè)是建筑安裝,做實驗室的,請問我們這種行業(yè)什么情況下可以確認收入?是按合同還是按匯款還是按開具發(fā)票?
老師好!請教一下實操問題[抱拳]營業(yè)范圍內(nèi)沒有技術(shù)服務(wù)這一塊,給別人做技術(shù)服務(wù),開票的內(nèi)容開什么合適?銷售合同內(nèi)容是這樣,如何操作比較合適?其實是我們自己的產(chǎn)品給別人打樣測試前期我們自己已經(jīng)開發(fā)完成,給別人做板子測試
老師你好,我們公司是做推廣服務(wù)的,我們就是跟醫(yī)療實驗室合作,我們?nèi)メt(yī)院幫實驗室給患者推廣項目,患者就給錢給我們公司,我們就把錢打給實驗室實驗室就給我們返回40%服務(wù)費。比如我們收患者100塊,實驗室就給我們40塊,這40塊我們是給實驗室開推廣服務(wù)費發(fā)票的。實驗室給患者開票100。以前會計不懂,患者這100塊是通過我們對公賬戶轉(zhuǎn)賬給實驗室的,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上應(yīng)付賬款借方掛了好幾百萬。這個要怎么處理呢。
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導(dǎo)致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
那這樣,發(fā)票和合同的內(nèi)容就不一致了,也沒有關(guān)系嗎?
你好同學(xué),也沒事的同學(xué),可以的