可以的,同學(xué),貸款利息是融資利息支出,可以與銀行手續(xù)費(fèi)一起計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,分設(shè)利息費(fèi),手續(xù)費(fèi)明細(xì)即可
老師貸款利息可以和其他銀行手續(xù)費(fèi)一起做成財(cái)務(wù)費(fèi)用不?謝謝
您好!老師之前我把利息支出的一筆業(yè)做成:借 其他應(yīng)付款 貸 :財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)負(fù)數(shù)。現(xiàn)在我調(diào)整到利息費(fèi)用,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)正負(fù) 貸::財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出負(fù) 這樣調(diào)整對(duì)嗎?
老師,根據(jù)銀行回單做了借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,開(kāi)回了手續(xù)費(fèi)的專(zhuān)票怎么做賬呀?謝謝
老師,銀行手續(xù)費(fèi)能與付貸款利息歸類(lèi),分錄做在同一張憑證上嗎?謝謝!
老師你好,我用的是學(xué)堂里面的快帳記賬,收到銀行利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù) 支付銀行手續(xù)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù),,對(duì)不對(duì)
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線(xiàn),有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線(xiàn),老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線(xiàn)部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!