您好,如果怕承擔(dān)形成滯留發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)的話,就要把發(fā)票收回,紅沖,然后開具普通發(fā)票。沒有其他辦法的
老師,想問一下,對(duì)方是小規(guī)模,我們年初開的增值稅專用發(fā)票給他們,但他們也沒有說他們是小規(guī)模,發(fā)票當(dāng)時(shí)也沒有認(rèn)證,那這樣我們的發(fā)票豈不是滯留發(fā)票了,這樣要如何處理呢?
老師我們是進(jìn)出口退稅的,去年取的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以退的,但是因?yàn)榘l(fā)票有問題,現(xiàn)在退換對(duì)方想重新開,但是對(duì)方說他們今年變成小規(guī)模了,沒法開專票了,這個(gè)開普票我們還能退稅嗎?
老師好!請(qǐng)問我司是小規(guī)模公司,客戶給我們開了增值稅專用發(fā)票(代開的)對(duì)方公司也是小規(guī)模。但是已經(jīng)跨月請(qǐng)問這樣 還可以退回讓他們沖紅,再開普票過來嗎?
老師,我們我們開了兩張專票給一家小規(guī)模納稅人客戶,到但是前段時(shí)間稅務(wù)局說我們?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)納稅人我們開給他們的發(fā)票不能入成本,就把購(gòu)買方兩張專票沒收了,當(dāng)時(shí)我們不知道他們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在對(duì)方說要退貨,可他們沒有票了,我們要怎么處理呢?
老師,我想問一下,就是我們不是出口型企業(yè)嘛,然后那個(gè)我們也有部分一個(gè)內(nèi)銷,內(nèi)銷呢他們也是出口的,但是他們要的都是增值稅專用發(fā)票,因?yàn)樗麄円灿脕碜鐾硕惵?,但是開的時(shí)候也沒去了解那邊是小規(guī)模呀,還是什么個(gè)體戶,然后我們開了幾家,他這個(gè)專票,因?yàn)樗脕砭褪浅隹谕硕惵?,他是不是系統(tǒng)里面也都要做一個(gè)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)的抵扣啊,老師我擔(dān)心的是也不知道他是什么樣的一個(gè)企業(yè),他要是不在系統(tǒng)里做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的抵扣,那是不是就會(huì)形成一個(gè)滯留發(fā)票呀,對(duì)我們公司是不是有影響啊?
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
還是1月份的發(fā)票,要讓對(duì)方把發(fā)票退回來才能沖紅,是嗎?
老師,我們稅盤里還有2017年的發(fā)票沒有認(rèn)證,當(dāng)時(shí)是發(fā)票沒有過來,就這樣一直拖下來了,是不是只能這樣,沒有辦法,那這樣對(duì)于對(duì)方公司來說不也形成滯留發(fā)票了嗎?這樣要如何更好的處理呢?可以在沒有發(fā)票的情況下直接認(rèn)證嗎,畢竟對(duì)方開出來的發(fā)票是事實(shí)呀?
您好,可以退回來紅沖的